问题已解决

请问公司房租不确定以后交不交,请问这个房租在外账中要计提吗?

sy864113| 提问时间:11/14 10:22
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
这个房租在外账中要计提
11/14 10:24
sy864113
11/14 10:25
请问计提的分录 借:管理费用--水电费 贷:应付账款--物业公司。 是这样吗?
文文老师
11/14 10:28
借:管理费用--水电费 贷:应付账款--物业公司 这是计提水电费
sy864113
11/14 10:28
请问如果以后发票来了,就冲红,然后按照发票的金额做分录 是吗?
文文老师
11/14 10:30
是的,你的理解是对的。
sy864113
11/14 10:32
好的。谢谢。老师,在请问下,我们公司是设计鞋子公司,给客户打版会做样板鞋,平日会有些小金额的采购面辅料,请问这些采购面辅料,在做内账的时候,我可以直接做到费用里面吗?(管理费用--材料费)。。。
文文老师
11/14 10:37
可以直接做到费用里面
sy864113
11/14 10:38
好的。暂时没啥问题了。看看等会有问题再咨询你。谢谢
文文老师
11/14 10:42
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
sy864113
11/14 11:24
老师,内账的处理,一个客户应收,做账的时候是按不含税价格做账,现在支付有把税点钱加进去,请问这个税点钱,在内账中如何做呢?
sy864113
11/14 11:25
举个例子,应收张三--100元,11月支付的时候,付了106元,中间这个6元怎么做账,在内账里面
文文老师
11/14 11:32
这个6月可确认为营业外收入
sy864113
11/14 11:37
好的。谢谢老师明白了。
文文老师
11/14 11:37
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
sy864113
11/14 11:48
老师,请问下内账里面,无形资产,累积摊销,上面都有余额,但是不知道这些无形资产到底怎么摊销,现在该怎么继续做下去呢?
文文老师
11/14 11:54
继续摊销,甚至没有余额。按以往月度摊销金额,继续摊销
sy864113
11/14 12:00
我就是不知道以前每月摊销多少呀?只有一个余额数挂在上面。。。哎呀。。。什么资料都没有。。。那我现在可以按照 无形资产的账面数字,自己重新摊销吗?
文文老师
11/14 12:05
如果是这样,只能自己重新摊销了
sy864113
11/14 12:19
老师,我这重新摊销,还是按10年吧?
文文老师
11/14 14:25
重新摊销就可以了
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