问题已解决

朴老师不要接,就像今天申报上月的增值税,因为他进项票不够,把11月份的进项票都提前抵扣了还是不够,是今天申报必须缴纳税款啊,还是可以先申报不缴纳,后期有了新的进项票在更改申报表重新抵扣啊?

84784982| 提问时间:11/15 09:49
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
可以申报不交税。然后以后有留底的时候,留底抵欠。不能修改之前的申报表了,你得认证之后,让他有留底。在下一个月的收附表2里面有进项转出,里面有一个留底抵欠,在这里面填写。
11/15 09:51
84784982
11/15 09:55
他现在是报10月份,没有进项,需要交两万多的税,就是可以申报先不缴税,先欠着,等到11月份报税的时候在留抵吗老师
郭老师
11/15 09:56
可以的,可以这么做的。
84784982
11/15 09:57
就是10月份申报先不缴税,等到申报11月份的时候用11月份的进项在抵十月份的对吧
郭老师
11/15 09:59
你好 是的 是这么做的。
84784982
11/15 10:01
放学申报了不交税税务局那边有事吗老师
郭老师
11/15 10:01
影响企业的信用等级。你的附加税需要正常交。
84784982
11/15 10:03
就像我公司现在申报十月份的增值税和附加税,需要交21366元,十月份及以前没有进项发票,这个月只能申报这些,就是申报了十月份可以不交税,到12月份申报十一月份的时候是不是可以用十一月份的进项先抵十月份的申报表的税额
郭老师
11/15 10:04
不是的,先抵扣11月份的,剩余的留底。留底完了之后,在12月份才留底抵欠。
84784982
11/15 10:04
就是先光交附加税,增值税可以按我说的那个方法来?
84784982
11/15 10:06
就是留抵只能留之前的
郭老师
11/15 10:06
对的是的,是这么做的
84784982
11/15 10:06
那之前的没有,以后的进项不能用对吧,我寻思先用十一月份开进来的进项票先抵扣一下十月份的增值税,勾选统计不了
郭老师
11/15 10:13
你好 不可以做不了的
84784982
11/15 10:16
老师,就是我现在申报的是十月份那个月的增值税,我十月份及以前没有一毛钱的进项,只有十一月份有别的公司开进来的进项,还没发勾选统计没法抵扣,你的意思是我申报了需要交20349的增值税,附加税是1016的附加税,你的意思是我可以今天申报只交1016的附加税,增值税先欠着,然后12月份申报十一月增值税的时候用11月份的进项补10月份需要交的税,然后再欠11月份的增值税对吗,这样一月一月的光逾期,主要是我12月份申报11月份增值税的时候,10月份的申报表真的可以补交税款吗?
郭老师
11/15 10:17
老师,就是我现在申报的是十月份那个月的增值税,我十月份及以前没有一毛钱的进项,只有十一月份有别的公司开进来的进项,还没发勾选统计没法抵扣,你的意思是我申报了需要交20349的增值税,附加税是1016的附加税,你的意思是我可以今天申报只交1016的附加税,增值税先欠着, 正确啊
郭老师
11/15 10:18
11月份的进项在这个月认证,下一个月统计抵扣11月份的销项税额。抵扣不完的那一部分留底截止到这里,你能看懂吗?能看明白吗,同学? 看明白你就继续看看不明白的话,你再问。之前已经回复过的,你也已经知道了的情况下,再次提问就不要写了 然后在12月份所属期附表2,进项转出,留抵抵欠就可以了。
84784982
11/15 10:20
那万一不够留抵抵欠的咋着
84784982
11/15 10:21
这个月的销项和进项都差老多,下月够不够还不好说呢,咋能多出来抵欠啊
郭老师
11/15 10:27
该补税的补税,不想缴那继续欠税的还是继续欠税。你以后有发票再抵扣。
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