问题已解决

时间节点2024.12时 1、冲销已确认的坏账准备、应收账款 借,应收账款20,贷,以前年度损益调整 此时应收账款借方余额20 2、同时调整利润分配 借,以前年度损益调整,贷,利润分配-未分配利润 3、重新开票 借,应收账款20 贷,主营业务收入, 应交税费-增值税 (此时应收账款借方余额就累计到40万了) 4.收到回款 借,银行存款,贷,应收账款20 (此时应收账款借方余额还有20万) 老师,我是想问这个为什么账不平呢

大大| 提问时间:11/15 11:56
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
账不平的原因是: 在步骤 3 重新开票时,增加了应收账款 20 万,但这 20 万其实是之前已经确认过坏账冲销后又重新确认收入的部分。当收到回款 20 万时,只冲减了这重新开票后增加的应收账款,而没有考虑到之前冲销坏账准备又重新确认应收账款那 20 万其实已经是历史遗留问题,不应该再体现在应收账款借方余额中,导致应收账款借方多了 20 万,从而账不平。 解决方法是在收到回款时,应把之前冲销坏账又重新确认的那 20 万应收账款也一并冲减,使应收账款余额清零。
11/15 11:58
大大
11/15 12:07
解决方法是在收到回款时,应把之前冲销坏账又重新确认的那 20 万应收账款也一并冲减,(它的会计分录怎么做啊)
朴老师
11/15 12:21
冲销坏账准备和应收账款正确分录 当冲销已确认的坏账准备和应收账款时: 借:应收账款 20 贷:坏账准备 20 同时,调整以前年度损益(因为是以前年度核销的坏账): 借:坏账准备 20 贷:以前年度损益调整 20 调整利润分配: 借:以前年度损益调整 20 贷:利润分配 - 未分配利润 20 重新开票分录不变 借:应收账款 20 贷:主营业务收入(按实际金额计算) 应交税费 - 增值税(销项税额) 收到回款分录 借:银行存款 20 贷:应收账款 20
大大
11/15 12:38
会计分录我也是这么做的,但是应收账款的账面余额还是借方20万。
朴老师
11/15 12:40
你这个钱要收回来的
大大
11/15 12:46
是收回了的,应收账款借方有2笔款,一笔是收回时需要转回已经冲销的坏账准备,应收账款,还有一笔是重新开票确认的应收账款,所以,借方应收账款40万,但是实际收到款项只有20万啊,应收账款借方余额还有20万,账不平,不晓得哪儿出错了
朴老师
11/15 12:47
收回来那你之前的应收账款没有余额才对
大大
11/15 12:48
之前账是平了的,是不是这儿的收入重复确认了啊
朴老师
11/15 12:49
那上面我给你的第一个分录不做
大大
11/15 13:04
那老师,借,应收帐款20,贷,坏账准备。借,坏账准备,20贷,以前年度损益调整20。调整利润分配,借,以前年度损益调整,贷,利润分配-未分配利润20,这些分录全部都不要了吗?
朴老师
11/15 13:11
同学你好 只不要第一个 做这些 借:坏账准备 20 贷:以前年度损益调整 20 调整利润分配: 借:以前年度损益调整 20 贷:利润分配 - 未分配利润 20 重新开票分录不变 借:应收账款 20 贷:主营业务收入(按实际金额计算) 应交税费 - 增值税(销项税额) 收到回款分录 借:银行存款 20 贷:应收账款 20
大大
11/15 13:59
但这样分录做完,坏账准备科目,账面上有借方余额20万,这个科目的账也不平啊
大大
11/15 14:00
老师,那怎么才能把这个科目的账调平呢
朴老师
11/15 14:04
冲销坏账准备和应收账款正确分录 当冲销已确认的坏账准备和应收账款时: 借:应收账款 20 贷:坏账准备 20 同时,调整以前年度损益(因为是以前年度核销的坏账): 借:坏账准备 20 贷:以前年度损益调整 20 调整利润分配: 借:以前年度损益调整 20 贷:利润分配 - 未分配利润 20 重新开票分录不变 借:应收账款 20 贷:主营业务收入(按实际金额计算) 应交税费 - 增值税(销项税额) 收到回款分录 借:银行存款 20 贷:应收账款 20 借:坏账准备 20 贷:应收账款 20 那你看这样做呢
大大
11/16 09:36
老师,最后重新添加的一笔分录,其实是冲掉写的第一笔分录,但是冲掉后,虽然应收账款科目已经平了,但在调整以前年度损益时,依然是,借,坏账准备,贷,以前年度损益调整,这样子,坏账准备依然是借方有余额20万,坏账准备的科目账还是没平啊,不晓得哪儿出错了
朴老师
11/16 09:38
以前年度损益调整结转到利润分配未分配利润了
大大
11/16 09:56
是的,但是借方的科目,坏账准备科目还有余额,还没有冲掉
朴老师
11/16 10:17
借:资产减值损失-计提的坏账准备 贷:坏账准备
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