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23年采购一台冰激凌机器57000元 首款付了27000元 尾款30000元未付 我按照付款金额 全部入了固定资产,现在尾款不需要支付了 ,我入固定资产的尾款部分已知在做固定资产计提,这部分金额怎么处理啊

84784998| 提问时间:11/16 11:58
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
调整固定资产账面价值 当发现尾款不需要支付时,应减少固定资产账面价值。将原计入固定资产的尾款 30000 元从固定资产中冲减。 分录:借:应付账款 30000,贷:固定资产 30000。 调整累计折旧 由于之前对这 30000 元部分计提了折旧,需要冲回多计提的折旧。计算出多计提的折旧金额后,进行冲减。 假设多计提折旧金额为 X 元,分录:借:累计折旧 X,贷:管理费用(或相关成本费用科目)X。
11/16 11:59
84784998
11/16 12:03
我之前的分录是这样做的
朴老师
11/16 12:06
调整固定资产账面价值 当发现尾款不需要支付时,应减少固定资产账面价值。将原计入固定资产的尾款 30000 元从固定资产中冲减。 分录:借:应付账款 30000,贷:固定资产 30000。 调整累计折旧 由于之前对这 30000 元部分计提了折旧,需要冲回多计提的折旧。计算出多计提的折旧金额后,进行冲减。 假设多计提折旧金额为 X 元,分录:借:累计折旧 X,贷:管理费用(或相关成本费用科目)X
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