问题已解决
老师,现在这个要做进项税转出,之前的正常做法是,借:应收账款,贷:其他业务收入,应交税费/销项税 现在进项税转出如何做分录
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你好,是进项不允许抵扣,做进项转出,
你这个是销售是红冲收入了吗
2024 11/20 16:06
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2024 11/20 16:08
可以抵扣,但是对方公司说我这边时间跨越太长了,要喊我这边冲红了重新开票。只有这样对方才给我们打钱过来
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郭老师 
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2024 11/20 16:13
借应收账款负数
贷,其他业务收入负数,
应交税费负数
你单位冲就可以
是对方需要进项转出
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2024 11/20 17:14
好的,谢谢老师
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郭老师 
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2024 11/20 17:14
不用客气工作愉快