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由于基建账资金短缺,用大账的资金垫付了基建账的款项(基建账与大账用的同一个银行账户)。请问基建账和大账需要同时挂往来吗?月末,基建账并入大账时,怎样做会计分录?

xl| 提问时间:11/26 21:26
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耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!在企业财务处理中,由于基建账资金短缺,用大账的资金垫付了基建账的款项时,是否需要同时挂往来以及月末并入大账时的会计分录,需要根据具体的财务状况和会计准则来确定。 一、基建账和大账需要同时挂往来吗? 需要同时挂往来:如果基建账与大账使用同一个银行账户,且存在资金相互垫付的情况,那么为了准确反映资金流向和债权债务关系,通常需要在两个账套中同时挂往来科目。具体来说,当大账垫付基建账款项时,大账可以借记“其他应收款”(或其他相关往来科目),贷记“银行存款”等科目;而基建账则可以借记相应的支出或资产科目,贷记“其他应付款”(或其他相关往来科目)。 二、月末,基建账并入大账时,怎样做会计分录? 设置合并科目:首先,需要确保大账中设置了用于接收基建账并入数据的合并科目,如“在建工程——基建工程”等。 调整会计科目:对基建账中的会计科目进行调整,确保其与大账中的会计科目相匹配。例如,将基建账中的“建筑安装工程投资”、“设备投资”、“待摊投资”等科目的余额并入大账中的“在建工程——基建工程”科目。 编制并账会计分录:根据并账计算表的结果,编制并账会计分录。一般来说,借方会包括大账中对应的合并科目(如“在建工程——基建工程”),贷方则会包括基建账中需要结转的科目(如“建筑安装工程投资”、“设备投资”等)。 登记总账和明细账:根据并账会计分录登记大账的总账和明细账,确保数据的准确性和完整性。 总的来说,由于基建账资金短缺,用大账的资金垫付了基建账的款项时,确实需要在基建账和大账中同时挂往来科目以准确反映资金流向和债权债务关系。月末并入大账时,需要设置合并科目、调整会计科目、编制并账会计分录并登记总账和明细账。
11/26 21:30
xl
11/26 21:50
谢谢耿老师!请老师推荐一本有基建账并入大账相关知识的书籍!
耿老师
11/26 21:56
你好!我这暂时没有合适的这方面的书籍推荐
xl
11/27 08:35
好的。谢谢耿老师!
耿老师
11/27 09:39
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