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9月购入固定资产,办公用电脑,价值3W,11月才收到发票,一直未付款,因为想10月份就开始摊销,现在该怎么入账呢?

m909571468| 提问时间:2024 11/28 15:19
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
关键是你都做了些什么分录?
2024 11/28 15:20
m909571468
2024 11/28 15:22
暂时想借固定资产 贷应付账款 公司打款后再冲应付,但是发票是11月的,是不是就只能做到11月份啊老师
家权老师
2024 11/28 15:24
暂估入库 借;固定资产 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常折旧 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    固定资产(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
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