问题已解决
请问,我们公司固定资产原价16万,折价13万买给其他公司,我们就开了一张13万的发票。请问这样的分录怎么做?
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速问速答你好,1.固定资产转入清理
借:固定资产清理
累计折旧
固定资产减值准备
贷:固定资产
2.发生的清理费用
借:固定资产清理
贷:银行存款
3.出售收入、残料等的处理
借:银行存款/原材料等
贷:固定资产清理
应交税费——应交增值税(销项税额)
4.属于生产经营期间正常报废清理的处理净损失
借:营业外支出——处置非流动资产损失
贷:固定资产清理
11/29 14:40
sy864113
11/29 14:47
看图片,谢谢老师
宋生老师
11/29 14:48
是的,你可以跟他说。有这个固定资产处置确实是会形成你说的这个问题。
sy864113
11/29 14:49
好的。谢谢老师指点。。有疑问在咨询你。
宋生老师
11/29 14:50
你好好的,欢迎下次再来探讨。