问题已解决

老师您好,想请教个实操的问题:收到进项发票,做了入库分录了,但是税务系统勾选发票时发现对方给红冲了,重新开就跨月了,但不想删除分录重新做,可不可以做一个分录挂账,次月再调整,可以的话这个分录可以怎么做?

m2375_480268| 提问时间:11/30 14:42
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你这个进项红冲的不能抵扣,库存商品可以按不含税做暂估的 但是进项不能暂估
11/30 14:49
朴老师
11/30 14:49
分录 借库存商品 贷应付账款暂估
朴老师
11/30 14:50
次月收到发票 借库存商品负数 贷应付账款暂估负数 收到发票 借库存商品 借进项 贷应付账款
m2375_480268
11/30 15:01
就是11月先不抵扣,但是发票会在12月重开一样的,不能做先进项转出的凭证,次月再调整回来吗
m2375_480268
11/30 15:15
应该是这样,可以的嘛
朴老师
11/30 16:33
不可以的,要按我的分录来
朴老师
11/30 16:34
进项不可以借方负数
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