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稽查给做的补交以前年度的企业所得税 11月份补交完了 我11月份的调账分录怎么写

84785033| 提问时间:12/03 10:19
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,补税会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款
12/03 10:20
84785033
12/03 10:25
老师 滞纳金用写吗
宋生老师
12/03 10:25
你好,滞纳金计入营业外支出。
84785033
12/03 10:28
这些 我写一个月份可以吗
84785033
12/03 10:29
让补交是之前月份 企业没钱 一直拖到11底才交上
宋生老师
12/03 10:31
你好,你什么时候交,什么时候做就好了。
84785033
12/03 10:32
补交以前年度的增值税 分录也给我一下老师
宋生老师
12/03 10:40
你好你是少做了收入吗?
84785033
12/03 10:46
是因为进项票有问题 没有转出
84785033
12/03 10:47
稽查直接给做的补交增值税
宋生老师
12/03 10:48
你好,这样子的话你直接借款。应交税费应交增值,应交增值税,税务稽查补税 营业外支出 贷,银行存款。
84785033
12/03 10:53
能给写清晰一点吧 不太明白
宋生老师
12/03 11:05
你好 借。应交税费-应交增值-税务稽查补税 营业外支出 贷,银行存款。
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