问题已解决
11月底购买办公用品,钱已支付,发票12月底开,请问怎么做会计分录?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答同学你好
借:应付账款
贷:银行存款
收到票时
借:管理费用
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
12/03 16:13
m1533_82466
12/03 16:22
好老师,用应付账款和预付账款或者其他应收款哪个合适?有什么区别?
Fenny老师
12/03 16:23
没有设置预付账款的,可以直接用应付账款。