问题已解决

11月底购买办公用品,钱已支付,发票12月底开,请问怎么做会计分录?

m1533_82466| 提问时间:12/03 16:09
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Fenny老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,初级会计师,税务师
同学你好 借:应付账款 贷:银行存款 收到票时 借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
12/03 16:13
m1533_82466
12/03 16:22
好老师,用应付账款和预付账款或者其他应收款哪个合适?有什么区别?
Fenny老师
12/03 16:23
没有设置预付账款的,可以直接用应付账款。
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