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建筑公司公司,去年收了差额计税人力资源劳务费普票1400万,现在专管员让红冲重新开,我们计划红冲重新开的话开3%专票,账务怎么处理,专票的话计入成本那部分肯定要比去年少了税额部分,还是让对方开不含税金额跟去年红冲一致,还有专票的话我们今年可以正常抵扣用么
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速问速答你好,去年是怎么做的?
那你实际发生了多少?一般应该是价税合计是一样的才行
你是一般计税的项目,可以抵扣。
12/06 11:13
建筑公司公司,去年收了差额计税人力资源劳务费普票1400万,现在专管员让红冲重新开,我们计划红冲重新开的话开3%专票,账务怎么处理,专票的话计入成本那部分肯定要比去年少了税额部分,还是让对方开不含税金额跟去年红冲一致,还有专票的话我们今年可以正常抵扣用么
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