问题已解决

请问,已经入账和抵扣的增值税专用发票,现在要开红字发票进行红冲,我们还要把发票原件还给对方吗?增值税申报表是要进行更正申报还是怎么处理呀

84785018| 提问时间:2024 12/09 15:05
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,这个不需要给对方。做进项转出就可以了。
2024 12/09 15:07
84785018
2024 12/09 15:20
这个意思是我在数电上开红字信息确认表是,不用选对应的蓝字发票吗?
宋生老师
2024 12/09 15:23
你好,现在全电发票的话是需要有的,你开信息表的时候就会让你填入了。不然他是没办法对应到之前的蓝字发票的。
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