问题已解决

老师,请教一下,我们找人帮我们兑承兑汇票,我们将票据转给对方公司,然后对方公司将相应金额转到我们对公账户上的账务处理

84785035| 提问时间:2024 12/09 16:58
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耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!对方的贴现费用给你们开发票吗?
2024 12/09 16:59
84785035
2024 12/09 17:00
就是不开发票!!
84785035
2024 12/09 17:02
借 银行存款,贷 应收账款,这个应收账款咋平账啊,没有真实业务的
耿老师
2024 12/09 17:04
你好!实际收的是承兑的手续费。你们记录营业外支出不可以企业所得税前抵扣
84785035
2024 12/09 17:05
我们现在有个承兑,转给甲,甲又将相应金额转到我们公司账上或私卡,这个账咋做啊
耿老师
2024 12/09 17:11
你好!通过其他应收款科目核算,借其他应收款贷应收票据 借银行存款 营业外支出 贷其他应收款
84785035
2024 12/09 17:19
1承兑转出时候:借 其他应收款 贷应收票据 。2钱到对公账户:借银行存款 营业外支出 贷其他应收款
耿老师
2024 12/09 17:22
是的,营业外支出就是没有发票的手续费
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