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老师,我想问一下,其他单位代这家单位付了征地补偿款,挂借方往来,贷方专项资金收入,代这家单位付了技术服务费,借在建工程,贷专项资金收入,打还了借款,借:往来科目,贷专项资金收入,这样做是对的吗

84785034| 提问时间:2024 12/27 10:03
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,人家垫付的话,你们应该是计入其他应付款。相当于是欠人家的。
2024 12/27 10:04
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