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12月委托加工暂估加工费入库的商品已经销售结转了成本,1月发票回来发现多结转了成本,怎么做分录

m1920_500918| 提问时间:2024 12/31 15:33
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
暂估入库 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    利润分配-未分配利润 (暂估差额)多暂估就是负数 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2024 12/31 15:36
m1920_500918
2024 12/31 16:04
如果1月份发票没有到,那么一月份是否需要暂估红字冲回再做暂估加工费
家权老师
2024 12/31 16:06
在收到发票的当月冲,
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