问题已解决
12月委托加工暂估加工费入库的商品已经销售结转了成本,1月发票回来发现多结转了成本,怎么做分录
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速问速答暂估入库
借;库存商品
贷:应付账款-估价-供应商 不含税
正常结转销售成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
利润分配-未分配利润 (暂估差额)多暂估就是负数
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计
支付货款
借:应付账款—结算户-供应商
贷:银行存款
2024 12/31 15:36
m1920_500918
2024 12/31 16:04
如果1月份发票没有到,那么一月份是否需要暂估红字冲回再做暂估加工费
家权老师
2024 12/31 16:06
在收到发票的当月冲,