问题已解决

老师新年好!请教一下,我公司销售员在外出差取得住宿费增值税发票,已经入账并做了进项税33元。在今天勾选认证发现这张发票税号开错了,已经联系酒店重新开具了发票。想问下可以1月份所属期再勾选吗?12月份已经入账就不想再去改了,等于就是账上的进项税额会比12月所属期增值税申报表上的多33。可以的吗?等到1月份就会平,就是不知道年底这样出现不一致会不会有影响。我同事说之前也是这样操作的,因为今天发票已经重开过来了,只是现在是做12月的,还不能勾选1月份的发票。

zdd1018| 提问时间:01/01 23:17
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
你好,最好是调整的
01/01 23:24
zdd1018
01/02 09:09
那怎么调整呢?12月份的差旅费报销凭证调整,应交税费进项税额减少这33。然后1月份勾选了33元的发票怎么做凭证呢?
小林老师
01/02 09:10
12月进项税红字冲回
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