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老师,请问帐套名称是什么?
文文老师
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提问时间:01/02 15:02
#财务软件#
帐套名称就是建立账套时,自己命名,通常以公司命名
阅读 86
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系统仓库需要分成原材料库,半成品库,成品库吧,那如果我们是卖飞机的,半成品库放的是什么,是生产完没装到飞机上的零件吗,还是没建完的飞机?
小菲老师
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提问时间:01/02 14:14
#财务软件#
同学,你好 半成品库放的是什么,是生产完没装到飞机上的零件吗,还是没建完的飞机? 没建完的飞机
阅读 96
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T3中的年末期末银行存款如何结转下一年呢?
小菲老师
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提问时间:01/02 13:53
#财务软件#
同学,你好 步骤一:登录用友T3财务管理系统,进入“会计期间结转”功能模块; 步骤二:设置结转的会计科目和结转日期,点击“结转”按钮; 步骤三:系统自动计算并生成结转凭证,由财务核对并审核; 步骤四:审核通过后,系统自动更新下一年度的会计科目余额和损益类科目,用友T3的下一年度即可继续使用。
阅读 95
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老师遇到这种怎么弄呢
朴老师
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提问时间:01/02 12:37
#财务软件#
同学你好 遇到此报错,可先检查货币设置,包括科目设置和凭证模板设置,确保能处理本外币业务;再检查业务数据输入,如金额准确性和辅助核算信息;还可更新软件版本,若仍不行,联系软件供应商技术支持,处理时勿随意更改系统设置或删数据,可先在测试环境或备份账套尝试
阅读 119
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平了是这样子写的吗?
郭老师
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提问时间:01/02 11:33
#财务软件#
对的是的,是这么做的
阅读 157
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精斗云进销存版删除了已核销的收款单,现在想重新核销单据,系统找不到原单了,显示该客户的总欠款是0
朴老师
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提问时间:01/02 11:16
#财务软件#
同学你好 这个直接右上角问我们在线客服就可以 因为我们么有权限使用这个软件 实在不好意思
阅读 96
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老师,用友t+财务软件中,专票,普票在哪,销售专票是在哪查看的呢?
MI 娟娟老师
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提问时间:01/02 11:03
#财务软件#
增值税专用发票(专票)和增值税普通发票(普票)的开具和管理通常位于“发票管理”模块中
阅读 146
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你好老师,我每月未做利润,年底一块怎么做分录?
宋生老师
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提问时间:01/02 10:39
#财务软件#
你好你说的每个月没有做,你说的每个月没有做利润,是没有做哪一个科目?
阅读 89
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老师,餐饮店每天付给兼职的钱怎么做费用类别呢?
东老师
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提问时间:01/02 10:05
#财务软件#
你好,可以计入销售费用-劳务费
阅读 85
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您好老师,我9月份想再增加一张凭证现在反结账了,但是还是现实以结转
宋生老师
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提问时间:01/02 09:05
#财务软件#
你好 但是还是现实以结转 这个是什么意思?
阅读 92
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税务代开增值税发票是开出来当天就要交税,还是有规定的期限内
石泽芳老师
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提问时间:01/02 00:03
#财务软件#
同学你好,税务代开增值税发票通常不是在开出来当天就必须交税,而是有规定的期限。主要是看当月纳税申报截止日期哦!
阅读 77
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快账如何删除去年十二月份录入的凭证呢,去年录入的银行存款余额怎么修改,我现在是在练习账套不知道该怎么操作
廖君老师
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提问时间:01/01 22:38
#财务软件#
您好,这要反结账到去年12月,去年录入的银行存款余额要修改,就是改分录,发生额 变了,余额就会自动变
阅读 85
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系统如何设置收付转凭证字样
廖君老师
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提问时间:01/01 21:40
#财务软件#
您好,用友T3的设置 1.进入系统设置 登录您的财务软件,找到“凭证管理”或凭证类型设置”等相关选项。 2.新建凭证类型 在凭证类型设置界面,点击“新建”按钮,选择“收付转”作为凭证类型 3.设置科目和模板 ·在“科目设置”中,选择相应的应收、应付科目, ·在“凭证模板设置”中,设置收付转凭证的模板,并添加相应的字段 4.设置默认信息 ·在“凭证设置”中,为收付转凭证设置默认的摘要和制单人, 5.保存设置 完成上述设置后,保存设置并在“凭证管理”页面选择“收付转”凭证类型,填写相应的信息并保存。
阅读 83
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如果我要算资产负债表里面的应付账款是不是将应付账款的借方加上预付账款的借方,然后再加上十一月份的期末余额。第二张表示十一月份的期末余额,第一张表表示十二月份的
石泽芳老师
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提问时间:01/01 21:15
#财务软件#
同学你好,首先,找出“应付账款”明细科目的贷方余额合计数,其次,查看“预付账款”明细科目,将其贷方余额加入到应付账款的金额中。因为预付账款的贷方余额表示企业实际的应付账款。最后,得到的合计数才是资产负债表中应付账款项目应该填列的金额。
阅读 257
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你好老师,我想问一下,我面试这家企业,小规模纳税人,发票抬头有20多家(电商), 内账也没有,只有几个人负责对账, 外账是代理记账公司做的, 都不知道从哪下手了 好焦虑,,零基础入岗的 这家小规模是不是不适合我这样的入岗
东老师
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提问时间:01/01 18:16
#财务软件#
您好,您要是零基础这样的企业就不太适合您了,这样的企业往往都不会太规范的
阅读 93
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第二张图片是11月的余额,第一张图片是12月做的转入本年利润的账,请问一下老师如果要填资产负债平衡表中的未分配利润,请问填多少
小栗子老师
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提问时间:01/01 17:18
#财务软件#
资产负债表中的未分配利润=350000+(460200-382367.42-19458.145)=408374.435
阅读 183
收藏 1
老师这个结不了账是什么原因我找了半天没找到什么原因
廖君老师
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提问时间:01/01 16:29
#财务软件#
您好,图中有提示,要先检查,上一步返回去试算平衡
阅读 91
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一张库存商品在借方一张库存商品在贷方,那我要填资产负债表,就是将库存商品的借方金额减去贷方金额吗?
郭老师
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提问时间:01/01 14:10
#财务软件#
你期初没有余额吗?如果是的话,对的,因为你不能只看这里的余额。
阅读 230
收藏 0
请问一下如果这个其他应收款的借方和贷方都一样的话,还需要放到资产负债表里面吗?不就是0了吗
郭老师
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提问时间:01/01 13:53
#财务软件#
借方余额等于贷方余额 最后余额就是0 不需要了
阅读 159
收藏 0
老师麻烦问一下,给对方转账,因为账号输入错误或者是对方账号异常等原因导致款项退回,流水里展示出账6000 还有一个-6000的系统自动退回,当天退回的情况,记账系统里还需要做帐吗?
波德老师
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提问时间:01/01 11:45
#财务软件#
您好,只要流水上有,就需要记账
阅读 311
收藏 2
你好老师,我想问一下, 小规模企业,有二十几家抬头(公司注册了十几家公司) 我作为新会计,明天就要上岗了,据我所知,内账都没有,只是对账,(账都是外面代理记账公司做的),那我明天如果,是否需要自己动手做内账?
郭老师
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提问时间:01/01 11:00
#财务软件#
看你单位要求了 看你老板要求了
阅读 84
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我想问下,我的进货单已经生存了凭证,然后,我发现进货单的价格录错了,我把凭证删 了。想把采购入库单删掉,再去改进货单,但是,他提示我单据已经生存了,不能删除,麻烦问下还有别的方法吗?
廖君老师
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提问时间:01/01 09:06
#财务软件#
您好,没有其他方法,这个就是不允许删除的,财务不能删除业务部门的数据,价格错了,可以让采购新增一下调整单
阅读 94
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老师i这个我是六月份开始做的账,本期发生额是负数对吗?
廖君老师
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提问时间:12/31 22:11
#财务软件#
您好,本年利润发生额,是结转了上月么,我看科目余额表是这样的
阅读 120
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计提工资后又反计提删除了凭证,接着计提工资显示应付薪酬是三倍月工资数,怎么修改成一个月的计提
刘艳红老师
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提问时间:12/31 21:39
#财务软件#
您好,计提了,又反计提是什么意思?
阅读 105
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老师你能帮我看看这个利润表,关账需要做什么吗?
高辉老师
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提问时间:12/31 20:59
#财务软件#
你好,由于企业是亏损,需要把本年利润结转到利润分配-未分配利润
阅读 104
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最后个科目怎么设置比如员工考勤扣款,违规扣款
波德老师
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提问时间:12/31 19:50
#财务软件#
你好,科目编码1221004,二级科目可以是其他扣款
阅读 105
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老师今天是12月31号必须把财务软件上的账做完?明天不能继续做吗,我手机有家公司好几年没啥业务了,但有挂账,我关账怎么处理?
橙子
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提问时间:12/31 19:11
#财务软件#
你好,不用必须今天做完的,1月份还是可以做12月份的账,会计期间选择12月就好。挂账的话跨年
阅读 94
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老师年底关账是指1_12月份的账做完吗?还是有一个系统需要关闭?
刘艳红老师
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提问时间:12/31 18:44
#财务软件#
您好,这个是指账做完了
阅读 90
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老师 11报销单2000 到12月发票还没开够 怎么做账了 ?
郭老师
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提问时间:12/31 18:29
#财务软件#
你好,正常做费用就可以的,没有发票,根据权责发生制可以先做汇算清缴之前发票到了就行。
阅读 83
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老师 请问 开一个运输公司 是申请小规模还是申请一般纳税人啊?
文文老师
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提问时间:12/31 17:29
#财务软件#
开一个运输公司,先申请小规模。达到500万后,转一般纳税人
阅读 100
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