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老师环评中的问题,环境执行标准里面,地方综合标准和国家行业标准应该优先执行哪个
文文老师
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提问时间:10/23 16:43
#建筑#
一般来说,地方标准优先于国家标准执行。
阅读 601
收藏 3
老师,环评中的问题,建设项目和规划项目的区别是什么
宋生老师
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提问时间:10/23 16:42
#建筑#
你好建设项目是已经开始。施工建设的 规划项目是还没有做的。
阅读 552
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本公司是建筑劳务公司,自己有台挖掘机,发生维修,收到维修费计入什么科目
宋生老师
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提问时间:10/23 16:39
#建筑#
你好,你这个可以计入管理费用,维修费。
阅读 412
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老师,我们公司小规模的时候收到专用发票,后来转成一般纳税人,把之前小规模时候的发票抵扣了,现在专管员让转出税补交税,那之前的这个专票对方还会给我开吗,还是我们就这样多交税了?
朴老师
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提问时间:10/23 16:26
#建筑#
这种情况下,对方一般不会再重新开具发票。 当小规模纳税人时期取得的专用发票在转为一般纳税人后被抵扣,被专管员要求转出并补交税款时,通常只能按照要求进行转出和补缴税款的处理。因为在小规模纳税人时期,取得专用发票是不能进行抵扣的,这种行为不符合税收规定。 如果已经抵扣的发票再要求对方重新开具,一方面对方没有义务重新开具,另一方面也会进一步引发税务风险和混乱。 所以,在这种情况下,一般只能按照要求进行转出和补缴税款,而不能期望对方重新开具发票来解决问题
阅读 373
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收到苗木票可抵扣多少,税率
家权老师
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提问时间:10/23 15:45
#建筑#
那个是按9%计算抵扣,必须对方销售自产的
阅读 392
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老师,您好!公司买了一些材料,因账户上没钱,法人个人先垫付了材料款,下月对方给开具发票,请问当月的会计分录该怎么写?下月收到发票以及付款时等一系列环节,会计分录各是怎么写呀?谢谢老师!
宋生老师
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提问时间:10/23 15:35
#建筑#
你好,你先借预付账款贷,其他应付款。 然后收到了发票,借,原材料应交税费,应交增值税进项税额,贷预付账款。 最后支付的时候借其他应付款,贷银行存款。
阅读 397
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开票内容写的是“车辆租赁”,型号是高空车,我们是采购方,采购方需不需要交纳印花税?
文文老师
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提问时间:10/23 15:29
#建筑#
采购方 需要交纳印花税
阅读 390
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请问老师,如果没有提供任何成本票给被**公司,被**公司企业所得税按多少收税呢
郭老师
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提问时间:10/23 15:02
#建筑#
你好,看它的税率,如果是小型微利企业的话,按照5%直接收取。
阅读 381
收藏 2
什么是经营所得? 经营所得如何申报?
家权老师
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提问时间:10/23 14:59
#建筑#
就是个体户的利润表的利润总额,根据利润表的收入和成本费用填报
阅读 392
收藏 2
第三季度企业所得税要交税,我用账上异地预缴的企业所得税抵减了,这个怎么写分录呀
邹老师
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提问时间:10/23 14:53
#建筑#
你好,根据你的描述,直接做计提分录就好了 借:所得税费用,贷:应交税费—企业所得税。
阅读 383
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老师,请问建筑安装的票已经开了,预缴税款可以最晚什么时候交
文文老师
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提问时间:10/23 14:25
#建筑#
若是月度申报,下月15日申报时缴纳
阅读 386
收藏 2
看是,最近忙其他的,账还没做完,明天一天,财报和所得税还没报,我先去随便填上,等下个月了更正可以不?
宋生老师
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提问时间:10/23 14:06
#建筑#
你好,可以的,操作没问题。
阅读 373
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如何取消电子税务局里的实名认证?
郭老师
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提问时间:10/23 14:00
#建筑#
你好,你是财务负责人或者是办税人吗?
阅读 415
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8月25日入职的员工单位应该买社保吗?
宋生老师
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提问时间:10/23 13:44
#建筑#
你好,是的,是应该要买的。
阅读 395
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老师您好 老师我给对方付款多了0.23元,现在挂账。老师怎么能平账呀
郭老师
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提问时间:10/23 12:41
#建筑#
你好,转到营业外支出里面去
阅读 378
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你好,老师,就是六月份一笔分录,车间人工费,我做到管理人员工里面了,管理费当月结转到成本里面啦,6月份季度报了,现在要改怎么写分录
暖暖老师
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提问时间:10/23 11:51
#建筑#
借制造费用 机而管理i费用-红字
阅读 395
收藏 0
干的分包劳务的活,劳务费付过来之后,我需要给班组付费用,人员银行付了以后,人员信息需要报个税系统么?
文文老师
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提问时间:10/23 11:45
#建筑#
人员信息需要报个税系统
阅读 382
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一般纳税人会计分录帐务处理流程,比如月中收到发票10万材料款,月初已经预付了3万,收到发票时银行支付了余款7万。支付时会计分录帐务处理流程什么写
宋生老师
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提问时间:10/23 11:36
#建筑#
你好,这个一开始月初借,预付账款,贷,银行存款。 然后收到发票,借,原材料应交税费,应交增值税进项税额贷,应付账款7万,预付账款3万。 然后月底的时候借,应付账款7万,贷银行存款7万。
阅读 374
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请问老师,我们建筑公司A委托被**方B代扣代缴民工工资,A什么情况可以把民工工资入成本呢
郭老师
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提问时间:10/23 11:34
#建筑#
你好,这个谁来申报个税的
阅读 374
收藏 2
本公司购买了一辆电动车放工地上用,开具的是机动车销售统一发票2920元,这个发票能抵扣吗,这个是作为固定资产还是直接计入工程施工里面?
apple老师
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提问时间:10/23 11:22
#建筑#
同学你好,价格不大,而且 一直放在 工地上用,磨损性强, 因此,建议 计入易耗品,一次性计入费用,
阅读 410
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请问老师,跟分包单位签订清包工合同,现在活干完了,开票拿工程款,开票给分包单位,由分包单位代发我单位农民工工资,农民工工资不是由我单位申报个税吗?为啥是分包单位申报农民工工资?
小菲老师
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提问时间:10/23 11:19
#建筑#
同学,你好 分包单位代发我单位农民工工资,那是你申报个税,不是他们
阅读 382
收藏 2
老师您好 老师23年同一笔业务 记账凭证借:应付账款 180 财务报表 180在预付账款
家权老师
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提问时间:10/23 11:18
#建筑#
那个是做报表是重分类应付账款到预付账款
阅读 371
收藏 2
你好老师,请问发票金额和付款金额不一致怎么平账?发票金额比付款金额多
文文老师
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提问时间:10/23 11:11
#建筑#
若后期不用付款,可转营业外收入
阅读 372
收藏 2
甲供材料签合同是和建设单位签订还是施工单位签订
文文老师
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提问时间:10/23 10:50
#建筑#
甲供材料合同是和施工单位签订
阅读 376
收藏 2
老师您好 我家23年有一笔投标保涵 180元 上个财会做账 借:应付账款-公司 180 贷:银行存款 180 老师对方不给我家开发票,老师现在挂应付账款,我怎么能给他平账呀
小菲老师
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提问时间:10/23 10:40
#建筑#
同学,你好 借:管理费用 180 贷:应付账款-公司 180 这笔费用不能税前扣除
阅读 355
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老师,9月份进项税额15万,销项13万。转出8月勾选的进项税额5万,但转出的这5万没有入账只是当时勾选抵扣了,那么9月的这个未缴增值税和转出进项账务处理怎么做呢?
岁月静好老师
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提问时间:10/23 10:14
#建筑#
同学,您好。账务处理如下: (1)转出 8 月未入账的进项税额: 借: 相关成本费用科目等 50000 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出) 50000 (2)结转 9 月份未缴增值税: 借:应交税费 — 应交增值税(转出未交增值税) 30000 贷:应交税费 — 未交增值税 30000
阅读 377
收藏 2
老师好,我们是建筑行业,我想咨询一下资产负债表里面的存货项目数据怎么填报,公式是什么?
岁月静好老师
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提问时间:10/23 09:55
#建筑#
同学,您好。实际工作中建筑企业的存货一般是归集的工程成本,存货项目金额一般是工程成本归集的余额。
阅读 359
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麻烦问一下,当劳务公司成本发票不够时!工人收到工资后可以代开发票抵扣吗?
小锁老师
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提问时间:10/23 09:51
#建筑#
您好,这个的话是可以代开抵扣的,能
阅读 357
收藏 1
老师,请问建筑行业的营业执照小规模纳税人日进账超过20多万的话,是不是要变更为一般纳税人?变更成一般纳税人的话营业执照经营范围,投资总额都要变更吗?具体怎么变更呢?后期报税的话如何申报?
暖暖老师
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提问时间:10/23 09:28
#建筑#
你好,累计12个月收入超过500万就变为一般纳税人,只是税率变了其他的不变
阅读 348
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员工9月份入的职,10月份发放工资15000元,如何申报不用缴个税,11月份就没有工资再发了。
文文老师
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提问时间:10/23 09:27
#建筑#
入职时间选择在8月份
阅读 389
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