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你好,我想知道对于一个标书来说,他要求我填写百分之多少的报价,我的原价是20,我给出的价格是6,他让我填写折扣率是多少,那请问我是填30%还是填70%?
聂小芹老师
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提问时间:08/06 23:31
#财务软件#
报价应该是20,实际给出是6,那是折扣率是70%的
阅读 1686
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金蝶专业版的系统最近再升级吗?
廖君老师
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提问时间:08/06 19:41
#财务软件#
您好,没有哇,我们也是同一个版本,
阅读 896
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老师,金蝶标准版是什么时候点击过账,什么时候结转呢
波德老师
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提问时间:08/06 17:10
#财务软件#
你好,每期应该过两次账,第一次为结转损益前,结转损益后需要在次过一次账,即第一次过账后结转
阅读 1642
收藏 7
老师,金蝶标准版是做完凭证后先点击过账,再结转损益,最后点击过账和期末结账吗
朴老师
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提问时间:08/06 17:08
#财务软件#
在金蝶标准版中一般的基本流程是做完凭证后先点击过账,再结转损益,然后再次点击过账(结转损益生成的那张凭证过账),最后是期末结账,以下是对这个流程步骤的一些解释: 凭证过账: 将已经编制完成并审核(如果设置了审核流程)的日常凭证逐笔登记到账簿体系中,过账后账表等可以查询到这些凭证对应的账务数据,资产负债表等报表的一些数据也会基于过账后的凭证数据来生成(但此时利润表数据等还不准确,因为还没有结转损益等调整)。 结转损益: 企业经营中收入和成本费用等要在期末进行结转,将损益类科目余额结转到“本年利润”科目,以得出当期的利润情况等。这一步生成一张(或多张,如果有多种结转设置等情况)结转损益的凭证。 再次过账: 因为结转损益形成了新的凭证,所以要对这张新生成的结转损益凭证进行过账操作,让它的数据更新到账簿体系中,确保账簿体系中包含了完整的本期所有经过确认(过账)的凭证数据。 期末结账: 意味着本期所有的业务核算完成,关闭本期的账务系统,同时将期末数据结转到下一期作为下期的期初数据。结账后不能再对本期进行凭证录入、过账等常规操作(除非进行反结账操作),然后进入到下一个会计期间继续账务处理。 需要注意以下几点: 1.如果在凭证过账过程中发现错误凭证等情况,可能需要反过账、修改凭证后重新过账等。 2.结转损益前确保之前的凭证都已经正确过账完毕并且业务完整,如果后续发现有遗漏业务或凭证错误在结账后处理起来相对麻烦。 3.期末结账前建议做好账套备份等工作,防止意外情况导致数据丢失等问题。
阅读 2208
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你好,搬迁之前开了一张发票金额30000.现在还没付款,现在搬迁到另一个区域了,那个区域已经全部注销了,这张发票可以开红字发票开了好像抬头不一样类,还是走坏账准备。
郭老师
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提问时间:08/06 15:29
#财务软件#
你好,是企业整个注销了吗?税号变了吗?
阅读 890
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公司买的推车和叉车计什么科目,内账,我记借主营业务成本 贷银行存款吗
小菲老师
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提问时间:08/06 13:53
#财务软件#
同学,你好 是可以的
阅读 872
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你好,老师,请教一下,比如张三之前当收购员,账上还挂着款,现在张三是法人了,请问可以继续给张三走款,把账上的金额走平吗
东老师
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提问时间:08/06 10:08
#财务软件#
您好,这个肯定是可以把金额走平的。
阅读 866
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单位往来对账单不相符,怎么回函?如实回复余额吗?
家权老师
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提问时间:08/06 09:24
#财务软件#
直接在不附那里盖章,填真实的余额
阅读 1580
收藏 7
你好,请问快帐网址有吗,谢谢老师
刘艳红老师
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提问时间:08/05 21:05
#财务软件#
您好,是学堂的快账吗
阅读 856
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快帐怎么反审核,找不到反审核提示
bamboo老师
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提问时间:08/05 18:47
#财务软件#
您好 快账问题麻烦您咨询一下快账客服 答疑老师没有快账权限 实在抱歉 对不起
阅读 893
收藏 0
你好,公司买了固定资产,分期支付,现在没开发票,我这样子记账怎么结账现在借方余额啊,借其他应付款 固定资产还额额 10000贷银行存款 是内账,怎么做才不是贷方余额
耿老师
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提问时间:08/05 18:24
#财务软件#
你好!有合同吗?可以全额确认固定资产挂应付账款,实际付款冲应付账款就可以
阅读 883
收藏 4
老师,现实工作中的财务软件记账,是会计是根据出纳给的原始凭证直接录入吗
家权老师
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提问时间:08/05 17:37
#财务软件#
是根据原始凭证做记账凭证
阅读 1658
收藏 7
工业会计实训第一期从哪里看呀?没找到
文文老师
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提问时间:08/05 16:19
#财务软件#
实操与课程这块,请咨询下官网在线客服,能得到更有效信息。
阅读 864
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问下公司是环保公司,平时工作性质是工程类,评价类,监测类,检验类,请问实操学哪个比较接近
小菲老师
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提问时间:08/05 16:04
#财务软件#
同学,你好 服务行业的实操课比较接近
阅读 905
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你好,社保多计提了,计提时是借主营业务成本8000贷其他应收款 个人社保 2000 贷应付职工薪酬6000 多计提了了400现在需要怎么冲销
郭老师
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提问时间:08/05 16:02
#财务软件#
你好,是企业负担的吗?如果是的话,借应付职工薪酬,借主营业务成本-400
阅读 871
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我想问一下。公司购买无形资产,使用三年并赠送3个月,那摊销的时候这送三个月要记入摊销时间吗?
文文老师
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提问时间:08/05 15:47
#财务软件#
摊销的时候这送三个月要记入摊销时间
阅读 866
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快账软件里无形资产摊销模块在哪里呀?没找到
郭老师
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提问时间:08/05 15:43
#财务软件#
没有 这个没有单独的模块
阅读 853
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我想问一下,老板看得懂的财务报表长啥样的?有没有模板呀?
波德老师
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提问时间:08/05 13:38
#财务软件#
你好,一般学历低老板最关心的是资金收支表,有期初余额、期末余额、发生额就是把库存现金 银行存款明细按类别归类。
阅读 852
收藏 0
有折扣或者有返利的应该怎么记
郭老师
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提问时间:08/05 12:55
#财务软件#
有折扣的发票体现了折扣直接按照折扣之后的来确认收入,或者是做入库借银行存款贷主营业务收入应交税费, 那返利的怎么开的发票?
阅读 838
收藏 4
这2天要交接,前任会计要我列个清单给她,我只知道要个科目余额表,其他的还需要什么,帮我合计一下好么?
朴老师
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提问时间:08/05 12:28
#财务软件#
1、会计资料交接: 会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺,不得遗漏。如有短缺,必须查清原因,并在交接单中加以说明,由交接人员负责。各类总账、明细账核对后填写交接报告,交接双方、单位负责人、监交人签字。 2、科目余额交接: 所有账本的科目余额应与总账的科目余额持平,并清楚地记录下科目余额的金额。 3、所交账簿交接: 现金日记账,银行存款日记账 ,明细分类账等 。 4、交接现金: 并对现金日记账及银行存款日记账收支进行核对。 5、印章票据的交接: 公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚,核对数量。 6、纳税资料交接: 记账凭证(注明起止日期);抵扣联扣税凭证(注明起止日期);纳税申报表,(注明起止日期);发票专用章、发票使用登记簿、税控IC卡等;其他事项,根据单位实际情况填写。 7、上述交接资料一式三份,需移交人、接交人、监交人签字并人手一份。
阅读 1494
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与个人的短期借款没有票据应如何做账? 期初余额应付帐款对方一般是一年才结账,没有数据应该如何写期初余额? 固定资产:打印机,车,电脑已经用了很多年了,是不是写固定资产期初余额为0
婵老师
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提问时间:08/05 11:15
#财务软件#
没有票据那支付的利息是不能税前扣除的,但是编制凭证还是正常编制 借:银行存款 贷:短期借款-个人 打印机,车,电脑已经用了很多年了,除非是账面价值已经为0了,那么可以固定资产写0
阅读 852
收藏 4
请问老师记账软件能记以前年度的账吗?
郭老师
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提问时间:08/05 07:43
#财务软件#
可以做 但是你帐套启用日期需要选择之前年度的
阅读 806
收藏 0
老师 金蝶迷你版资产负债表我录完 2 月份的,可是出来的报表是 3 月底,这是什么原因
刘艳红老师
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提问时间:08/04 15:19
#财务软件#
您好, 这个是软件设置的问题,他们设置就是这样的
阅读 836
收藏 4
实操快账实操里凭证录入数量怎么设置
刘艳红老师
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提问时间:08/04 15:12
#财务软件#
你好,这个是快账的客服,你问下他
阅读 856
收藏 4
老师 为什么打印2月资产负债表时 表上日期是3月31日呢?
刘艳红老师
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提问时间:08/04 14:59
#财务软件#
您好,可能这个是按季的,所以显示这个时间
阅读 811
收藏 3
老师,记得学初级的时候交易性金融资产的费用放在借方的投资收益,这个为什么要放在贷方呢
小锁老师
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提问时间:08/04 10:37
#财务软件#
您好,他这个是贷方负数,其实说白了就是借方的意思,这个
阅读 854
收藏 0
积分的那个递延收益算出来的是8000,为什么要在销售收入里面要商品跟积分按比例再重新分配?为递延收益不能直接入账是8000
小林老师
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提问时间:08/04 00:29
#财务软件#
你好,因为增值税规定是一次性确认,
阅读 883
收藏 4
老师,请问互联网电商常见促销业务账务处理的课程中:电商代金券兑换积分和平台奖励引流是什么意思呀
郭老师
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提问时间:08/03 22:36
#财务软件#
第一个用户在购物、评价、分享等行为都会获得一定的积分,然后通过积分兑换页面可以将积分兑换成商品或代金券
阅读 861
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老师申报个税。只有工资4500,是不是只申报工资薪金。就可以了,其他需要填写吗
立峰老师
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提问时间:08/03 19:06
#财务软件#
你好同学,有就填,因为全年累计,后期可能会工资高。
阅读 860
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无票收入如何做账,需要交增值税吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/03 14:26
#财务软件#
您好, 要的,要交增值税的 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
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