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财务软件
Excel
老师 送的财务软件在哪里领取呢
东老师
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提问时间:08/07 10:24
#财务软件#
您好,这个您需要联系客服问下呢
阅读 886
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老师好,我们是商贸企业,卖五金配件,客户要求我们把五金,就是螺丝,数好了小件包卖给他们,这样呢,小件包里面包括我们的成本,人工,利润,我们用的是财务软件,在财务软件怎么走,我们入库的时候采购收货,我们用的是速达软件。
朴老师
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提问时间:08/07 09:18
#财务软件#
一、采购和初始入库阶段 如果您采购回来是整包的螺丝等五金配件: 1.采购收货(入库):在速达软件的采购模块中,做“采购收货单” 8,选择对应的供应商、仓库等信息,填写采购数量、采购单价等,将整包的五金配件按包入库,记录采购成本等。会计分录(假设一般纳税人,取得专票可抵扣): 借:库存商品 - 五金配件(整包) 应交税费 - 应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 - 供应商名称 等 二、人工数件分包阶段 这里可以考虑作为一种内部生产加工流程(虽然不是传统意义上的深度加工,但类似一种简单再包装加工) 1.新增一个“数件分包工作中心”(如果软件支持设置工作中心等类似功能,如果没有类似功能就考虑新增一个仓库作为中间过渡来核算人工等成本归集) 2.从原仓库调拨到这个“工作中心”(或中间过渡仓库)在库存模块做“仓库调拨单”,调出仓库选择原五金配件仓库,调入选择“数件分包工作中心”(或中间过渡仓库),数量为需要分包的数量。此时财务上不涉及成本利润等变化,只是存货位置转移。 3.核算人工成本等如果软件有费用分摊模块等:通过费用分摊模块将数件分**程中发生的人工工资、一些低值易耗品等费用分摊到此批正在分包的货物上。如果没有专门的分摊模块:可以手工记录这些费用,然后在完成分包后通过做成本调整单来调整库存商品成本。 4.完成分包后的入库从“数件分包工作中心”(或中间过渡仓库)做“入库单”将分包好的小件包入到成品库(假设是另外一个仓库存储分包后的成品),填写数量等。此时根据之前归集的成本(原采购成本 + 人工等成本)更新库存商品成本。 三、销售阶段 1.销售开单在销售模块做“销售开单”,选择客户、出货仓库(存储小件包的仓库)、出货商品(小件包)、销售数量等。会计分录: 借:应收账款 - 客户名称 等 贷:主营业务收入 - 五金配件(小件包) 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 1.同时销售出库,库存减少系统根据销售单自动生成出库单(库存模块),减少对应仓库的库存数量。结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 - 五金配件(小件包)
阅读 882
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老师您好,公司是软件是金蝶软件,往外导科目余额表的时候那个,那个明细科目能导到几级?
邹老师
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提问时间:08/07 08:59
#财务软件#
你好,是可以导到最末级,你设置了几级,就可以导到几级
阅读 882
收藏 4
你好,我想知道对于一个标书来说,他要求我填写百分之多少的报价,我的原价是20,我给出的价格是6,他让我填写折扣率是多少,那请问我是填30%还是填70%?
聂小芹老师
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提问时间:08/06 23:31
#财务软件#
报价应该是20,实际给出是6,那是折扣率是70%的
阅读 1686
收藏 0
金蝶专业版的系统最近再升级吗?
廖君老师
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提问时间:08/06 19:41
#财务软件#
您好,没有哇,我们也是同一个版本,
阅读 896
收藏 4
老师,金蝶标准版是什么时候点击过账,什么时候结转呢
波德老师
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提问时间:08/06 17:10
#财务软件#
你好,每期应该过两次账,第一次为结转损益前,结转损益后需要在次过一次账,即第一次过账后结转
阅读 1642
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老师,金蝶标准版是做完凭证后先点击过账,再结转损益,最后点击过账和期末结账吗
朴老师
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提问时间:08/06 17:08
#财务软件#
在金蝶标准版中一般的基本流程是做完凭证后先点击过账,再结转损益,然后再次点击过账(结转损益生成的那张凭证过账),最后是期末结账,以下是对这个流程步骤的一些解释: 凭证过账: 将已经编制完成并审核(如果设置了审核流程)的日常凭证逐笔登记到账簿体系中,过账后账表等可以查询到这些凭证对应的账务数据,资产负债表等报表的一些数据也会基于过账后的凭证数据来生成(但此时利润表数据等还不准确,因为还没有结转损益等调整)。 结转损益: 企业经营中收入和成本费用等要在期末进行结转,将损益类科目余额结转到“本年利润”科目,以得出当期的利润情况等。这一步生成一张(或多张,如果有多种结转设置等情况)结转损益的凭证。 再次过账: 因为结转损益形成了新的凭证,所以要对这张新生成的结转损益凭证进行过账操作,让它的数据更新到账簿体系中,确保账簿体系中包含了完整的本期所有经过确认(过账)的凭证数据。 期末结账: 意味着本期所有的业务核算完成,关闭本期的账务系统,同时将期末数据结转到下一期作为下期的期初数据。结账后不能再对本期进行凭证录入、过账等常规操作(除非进行反结账操作),然后进入到下一个会计期间继续账务处理。 需要注意以下几点: 1.如果在凭证过账过程中发现错误凭证等情况,可能需要反过账、修改凭证后重新过账等。 2.结转损益前确保之前的凭证都已经正确过账完毕并且业务完整,如果后续发现有遗漏业务或凭证错误在结账后处理起来相对麻烦。 3.期末结账前建议做好账套备份等工作,防止意外情况导致数据丢失等问题。
阅读 2208
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你好,搬迁之前开了一张发票金额30000.现在还没付款,现在搬迁到另一个区域了,那个区域已经全部注销了,这张发票可以开红字发票开了好像抬头不一样类,还是走坏账准备。
郭老师
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提问时间:08/06 15:29
#财务软件#
你好,是企业整个注销了吗?税号变了吗?
阅读 890
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公司买的推车和叉车计什么科目,内账,我记借主营业务成本 贷银行存款吗
小菲老师
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提问时间:08/06 13:53
#财务软件#
同学,你好 是可以的
阅读 872
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你好,老师,请教一下,比如张三之前当收购员,账上还挂着款,现在张三是法人了,请问可以继续给张三走款,把账上的金额走平吗
东老师
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提问时间:08/06 10:08
#财务软件#
您好,这个肯定是可以把金额走平的。
阅读 866
收藏 4
单位往来对账单不相符,怎么回函?如实回复余额吗?
家权老师
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提问时间:08/06 09:24
#财务软件#
直接在不附那里盖章,填真实的余额
阅读 1581
收藏 7
你好,请问快帐网址有吗,谢谢老师
刘艳红老师
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提问时间:08/05 21:05
#财务软件#
您好,是学堂的快账吗
阅读 857
收藏 4
快帐怎么反审核,找不到反审核提示
bamboo老师
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提问时间:08/05 18:47
#财务软件#
您好 快账问题麻烦您咨询一下快账客服 答疑老师没有快账权限 实在抱歉 对不起
阅读 893
收藏 0
你好,公司买了固定资产,分期支付,现在没开发票,我这样子记账怎么结账现在借方余额啊,借其他应付款 固定资产还额额 10000贷银行存款 是内账,怎么做才不是贷方余额
耿老师
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提问时间:08/05 18:24
#财务软件#
你好!有合同吗?可以全额确认固定资产挂应付账款,实际付款冲应付账款就可以
阅读 883
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老师,现实工作中的财务软件记账,是会计是根据出纳给的原始凭证直接录入吗
家权老师
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提问时间:08/05 17:37
#财务软件#
是根据原始凭证做记账凭证
阅读 1658
收藏 7
工业会计实训第一期从哪里看呀?没找到
文文老师
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提问时间:08/05 16:19
#财务软件#
实操与课程这块,请咨询下官网在线客服,能得到更有效信息。
阅读 864
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问下公司是环保公司,平时工作性质是工程类,评价类,监测类,检验类,请问实操学哪个比较接近
小菲老师
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提问时间:08/05 16:04
#财务软件#
同学,你好 服务行业的实操课比较接近
阅读 905
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你好,社保多计提了,计提时是借主营业务成本8000贷其他应收款 个人社保 2000 贷应付职工薪酬6000 多计提了了400现在需要怎么冲销
郭老师
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提问时间:08/05 16:02
#财务软件#
你好,是企业负担的吗?如果是的话,借应付职工薪酬,借主营业务成本-400
阅读 871
收藏 0
我想问一下。公司购买无形资产,使用三年并赠送3个月,那摊销的时候这送三个月要记入摊销时间吗?
文文老师
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提问时间:08/05 15:47
#财务软件#
摊销的时候这送三个月要记入摊销时间
阅读 866
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快账软件里无形资产摊销模块在哪里呀?没找到
郭老师
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提问时间:08/05 15:43
#财务软件#
没有 这个没有单独的模块
阅读 854
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我想问一下,老板看得懂的财务报表长啥样的?有没有模板呀?
波德老师
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提问时间:08/05 13:38
#财务软件#
你好,一般学历低老板最关心的是资金收支表,有期初余额、期末余额、发生额就是把库存现金 银行存款明细按类别归类。
阅读 852
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有折扣或者有返利的应该怎么记
郭老师
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提问时间:08/05 12:55
#财务软件#
有折扣的发票体现了折扣直接按照折扣之后的来确认收入,或者是做入库借银行存款贷主营业务收入应交税费, 那返利的怎么开的发票?
阅读 838
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这2天要交接,前任会计要我列个清单给她,我只知道要个科目余额表,其他的还需要什么,帮我合计一下好么?
朴老师
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提问时间:08/05 12:28
#财务软件#
1、会计资料交接: 会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺,不得遗漏。如有短缺,必须查清原因,并在交接单中加以说明,由交接人员负责。各类总账、明细账核对后填写交接报告,交接双方、单位负责人、监交人签字。 2、科目余额交接: 所有账本的科目余额应与总账的科目余额持平,并清楚地记录下科目余额的金额。 3、所交账簿交接: 现金日记账,银行存款日记账 ,明细分类账等 。 4、交接现金: 并对现金日记账及银行存款日记账收支进行核对。 5、印章票据的交接: 公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚,核对数量。 6、纳税资料交接: 记账凭证(注明起止日期);抵扣联扣税凭证(注明起止日期);纳税申报表,(注明起止日期);发票专用章、发票使用登记簿、税控IC卡等;其他事项,根据单位实际情况填写。 7、上述交接资料一式三份,需移交人、接交人、监交人签字并人手一份。
阅读 1494
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与个人的短期借款没有票据应如何做账? 期初余额应付帐款对方一般是一年才结账,没有数据应该如何写期初余额? 固定资产:打印机,车,电脑已经用了很多年了,是不是写固定资产期初余额为0
婵老师
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提问时间:08/05 11:15
#财务软件#
没有票据那支付的利息是不能税前扣除的,但是编制凭证还是正常编制 借:银行存款 贷:短期借款-个人 打印机,车,电脑已经用了很多年了,除非是账面价值已经为0了,那么可以固定资产写0
阅读 852
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请问老师记账软件能记以前年度的账吗?
郭老师
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提问时间:08/05 07:43
#财务软件#
可以做 但是你帐套启用日期需要选择之前年度的
阅读 806
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老师 金蝶迷你版资产负债表我录完 2 月份的,可是出来的报表是 3 月底,这是什么原因
刘艳红老师
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提问时间:08/04 15:19
#财务软件#
您好, 这个是软件设置的问题,他们设置就是这样的
阅读 836
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实操快账实操里凭证录入数量怎么设置
刘艳红老师
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提问时间:08/04 15:12
#财务软件#
你好,这个是快账的客服,你问下他
阅读 856
收藏 4
老师 为什么打印2月资产负债表时 表上日期是3月31日呢?
刘艳红老师
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提问时间:08/04 14:59
#财务软件#
您好,可能这个是按季的,所以显示这个时间
阅读 811
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老师,记得学初级的时候交易性金融资产的费用放在借方的投资收益,这个为什么要放在贷方呢
小锁老师
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提问时间:08/04 10:37
#财务软件#
您好,他这个是贷方负数,其实说白了就是借方的意思,这个
阅读 854
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积分的那个递延收益算出来的是8000,为什么要在销售收入里面要商品跟积分按比例再重新分配?为递延收益不能直接入账是8000
小林老师
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提问时间:08/04 00:29
#财务软件#
你好,因为增值税规定是一次性确认,
阅读 883
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