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Excel
金蝶录入期初数据建立库存商品明细科目时候,提示1405是明细科目,并且已有业务发生不能 新建子科目,这怎么回事
廖君老师
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提问时间:07/06 14:50
#财务软件#
您好,我们录入期初时把金额直接录在一级科目下面,这个科目用过了,就不能再添加下级科目了,要把这个科目金额删除才除添加
阅读 2474
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公司实缴注册资金,申报营业账簿印花税,每年就申报一次吗
刘艳红老师
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提问时间:07/06 14:17
#财务软件#
您好,发生了就申报,按次来申报就可以
阅读 2540
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问一下,期末余额应收账款贷方余额录到期初余额的那里
刘艳红老师
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提问时间:07/06 10:17
#财务软件#
您好,比如6月的期末就是7月的期初
阅读 2534
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老师,就像我们零售鸡蛋,平台帮我们卖的鸡蛋,有好多发票是开给零售客户的,但是结款的钱是平台一个礼拜汇给我们一次总金额,那这些发票我会计凭证怎么写?
邹老师
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提问时间:07/06 08:38
#财务软件#
你好,有好多发票是开给零售客户的,根据零售情况 做相应开票收入分录就是了
阅读 2489
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老师,凭证做完也是自动结转本年利润吗?软件
郭老师
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提问时间:07/05 23:02
#财务软件#
是的是的,你结账之后他自动结转
阅读 2560
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老师,请问老板转钱到私户做备用金怎么做账?
小锁老师
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提问时间:07/05 20:40
#财务软件#
您好,这个的话 借 银行存款 贷 其他应付款,这个
阅读 2691
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小规模季报,本季度开具了两张电子代开专票,并没有实时扣缴销项税,请问该怎么做。财报应交税金有余额
郭老师
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提问时间:07/05 18:48
#财务软件#
借银行存款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税 缴纳的时候借应交税费应交增值税贷银行存款
阅读 2555
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空气能设备,就是那种制冷,制暖类似中央空调,金额57000元按照几年算折旧?
文文老师
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提问时间:07/05 16:47
#财务软件#
你好,可以按照工具,器具类5年
阅读 2583
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老师,请问,领导让用手机缴电费,这个分录借什么科目?
文文老师
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提问时间:07/05 16:37
#财务软件#
报销时,借记管理费用-水电费
阅读 2578
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商标代理费怎么入账呢
文文老师
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提问时间:07/05 16:37
#财务软件#
可计入 管理费用-商标代理费
阅读 2616
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公司开通了二维码收款码,当时银行工作人员为了,测试能不能扫码成功,往公户转了0.05元,这笔钱怎么入账!
郭老师
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提问时间:07/05 16:08
#财务软件#
如果这个钱不需要转回去的,借银行存款贷营业外收入
阅读 2693
收藏 0
公司购买的纸箱子,未入库,请问怎么入账呢
宋生老师
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提问时间:07/05 15:45
#财务软件#
你好!这个你收到货了ma 为什么不入库呢?
阅读 2598
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老师,如果结转损益,主营业务收入出现红字负数怎么办?而且我们这个月也没有退货
文文老师
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提问时间:07/05 15:17
#财务软件#
查下主营业务收入明细账。是否做错方向了
阅读 2681
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老师,如果结转损益,主营业务收入出现红字负数怎么办?
文文老师
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提问时间:07/05 14:57
#财务软件#
说明退货金额大于收入金额,出现红字负数
阅读 2688
收藏 5
这边跨越了两个月结果人把这个款退还回来了,我这边怎么做啊!唉需要先红冲不呢让后在写啊!
小愛老师
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提问时间:07/05 14:04
#财务软件#
您好,就把原先的冲了,借:银行存款 贷:管理费用
阅读 2597
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老师中途有增加的账号可以这样写分录不如果弄在期初设置上面我们前面好几个月的就白弄了
小锁老师
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提问时间:07/05 13:58
#财务软件#
您好,这个这样写的,这个可以
阅读 2633
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小规模季报,只开了普票,且符合优惠政策,没有缴纳增值税,应填写哪一行?
宋生老师
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提问时间:07/05 13:38
#财务软件#
您好!这个你填入小微企业免税销售额
阅读 2691
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给供应商一个押金,入了其他应收款,然后釆购入了应付,金碟中我要查这个供应商的账务怎么做才能查名称时他名下所有往来都能祥细看到
郭老师
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提问时间:07/05 12:46
#财务软件#
你好,你设置一个往来科目就行。你把它合并到一个里面,都合并到应付借、应付账款贷、其他应收款。
阅读 2631
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1月份开了一张发票,对方抵扣了,是开错了的发票,现在需要怎么处理,要不要再电子税务局上面冲红,还是直接做分录
东老师
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提问时间:07/05 12:11
#财务软件#
您好,这个让对方开红字发票信息表 然后你们开红字发票
阅读 2636
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老师,员工垫付医疗费回来后报销,当场就微信转给他了。 分录是:借:应付职工薪酬-医疗费 贷:其他货币资金 余额表如下,结转后在贷方表示的负数!为什么?其他货币资金余额是足的。 还是说应该用: 借:管理费用-福利费 贷:其他货币资 ?
王晓晓老师
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提问时间:07/05 11:57
#财务软件#
借:管理费用-福利费贷:应付职工薪酬-医疗费 然后借:应付职工薪酬-医疗费贷:其他货币资金
阅读 2631
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云星辰软件需要给客户优惠,优惠选项怎么添加?
刘艳红老师
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提问时间:07/05 11:22
#财务软件#
您好,你是指开票吗?
阅读 2595
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金蝶标准版本反结账用ctrl+12没有反应,有其他的办法吗? 不懂得老师 不要回复哈
刘艳红老师
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提问时间:07/05 11:13
#财务软件#
您好, 找到期未结账那里,点进去有个反结账
阅读 2623
收藏 0
金蝶标准版本反记账用ctrl+12没有反应,有其他的办法吗?
家权老师
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提问时间:07/05 11:09
#财务软件#
你好,系统有问题请直接联系软件客服远程处理哈,他们每年都收服务费的,有专门的技术客服
阅读 2581
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其他应收款怎么做平呀老师?
东老师
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提问时间:07/05 11:00
#财务软件#
你好,这个他的其他应收款是不能收回了吗?
阅读 2633
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用的金蝶系统,对账单金额跟系统不一致,有样品,加上的话金额一样,请问系统上做凭证该如何做?有步骤吗?
朴老师
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提问时间:07/05 10:30
#财务软件#
同学你好 金蝶什么版本
阅读 2595
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老师,上午好。员工自己垫钱回来报销医疗费,当场微信转的账。在资产负债表中是以负数体现的,对吗? 分录:借:应付职工薪酬-福利费 贷:其他货币资金
朴老师
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提问时间:07/05 10:26
#财务软件#
在这种情况下,员工自己垫钱回来报销医疗费,当场**转账给员工,在资产负债表中通常不会以负数体现。 您所做的会计分录不太准确。正确的分录应该是: 借:应付职工薪酬 - 福利费 贷:其他货币资金 - ** 如果在记账时,其他货币资金 - ** 这个科目余额不足支付这笔报销款,可能会导致该科目出现贷方余额,但在资产负债表中,会将其重分类至其他应付款项目中列示,而不是以负数体现。
阅读 2578
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老师的现在买快账软件需要多少钱
宋生老师
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提问时间:07/05 10:21
#财务软件#
你好!这个你要问下主页的客服了
阅读 2624
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你好,请问我微信转领导2000元,(我微信暂时库存现金使用),去工商局办事,应该是送礼,这个分录也莫做?借什么?二级科目是什么?贷什么?还有,如果拿回票报销又怎么做分录,请老师一个一个问题指导清楚点,我蒙圈了。
朴老师
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提问时间:07/05 09:53
#财务软件#
同学你好 这个借管理费用招待费 贷库存现金
阅读 2567
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微信转领导2000,用途是他去工商局,这个分录怎么做老师
宋生老师
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提问时间:07/05 09:18
#财务软件#
你好,谁的威信,你的吗?
阅读 2567
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怎么计算呢
婵老师
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提问时间:07/05 08:42
#财务软件#
这个表格是计算成本差异率,但是你没有填上实际成本数据,所以无法计算成本差异
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