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不是说评估价里包含了契税不单独再扣除契税 了吗
朴老师
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提问时间:08/02 11:16
#税务师#
同学你好 因为评估价里面包含了契税,所以不再单独计算契税
阅读 7764
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老师 早上好 请教一下 生活服务和生活服务业有什么区别 ?
易 老师
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提问时间:05/23 08:16
#税务师#
同学您好,是想问产生服务与生活服务的区别吗
阅读 7762
收藏 33
第三题,为什么不选王某?王某不也是债权人吗
余倩老师
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提问时间:06/16 20:19
#税务师#
你好,因为王某已经申请了破产
阅读 7709
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可以讲解下这道题的具体解答思路吗?1%是哪里来的
廖君老师
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提问时间:06/16 09:57
#税务师#
您好,这是加计扣除1% .购进用于生产低税率货物的农产品,取得的农产品销售发票注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额,生产13%货物加计1%一共扣除10%进项税
阅读 7688
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老师,长期股权投资,投资时间遇到增值的问题?我的答案 2021年末调整后的净利润=当年净利润-未实现部分=600-(290公允-140账面) 为什么正确答案=600-(290-200可收回金额)?
廖君老师
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提问时间:06/16 17:21
#税务师#
您好,因为投资人只相信公允,站在投资时点来看,这个无形资产减值了,投资人要确认这个减值损失。
阅读 7684
收藏 11
老师:请问一下,因为我的资产总额就快将近5000万了。现在我每月还是有很多进项,但我的进项抵扣很多,我可以24.6月收到的发票在6月暂时不入账,不做原材料吗?这样我的资产总额就还是不至于超过5000万,而导致不能享受小微企业的税收优惠政策?
小锁老师
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提问时间:06/16 17:02
#税务师#
您好,这个的话是可以暂时不入账,这样最起码能够保证是小微企业
阅读 7672
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我们是一家会务公司,代收代付酒店住宿业务,那么营业执照需要增加代收代付经营范围吗
易 老师
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提问时间:02/06 11:47
#税务师#
学员您好,这种情况是要的。
阅读 7612
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老师好,麻烦问下,烟丝不是准予扣除吗 5 20 12不是都是外购的么?为什么答案要减去12
吴卫东老师
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提问时间:06/16 21:47
#税务师#
这里是计算本月领购了多少,这里可以扣除的是本月生产领购的 期初5 购进20 月末12 所以本期生产领用是5+20-12
阅读 7609
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老师,几月份办理土地使用税及房产税
盛宇老师
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提问时间:06/16 23:06
#税务师#
您好,新房建成的次月,办理房产税申报。
阅读 7574
收藏 32
法人股东无偿借款给单位怎么会交增值税啊?
朴老师
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提问时间:06/12 12:31
#税务师#
同学你好 做往来款不用交增值税
阅读 7565
收藏 19
工商年报,填应纳税额,包括哪些税?
郭老师
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提问时间:06/06 09:34
#税务师#
增值税、附加税、印花税、房产税、土地使用税、企业所得税、购置税、契税、资源税 环保税、耕地占用税、消费税。
阅读 7564
收藏 32
老师,公司有的人只交社保,不发工资,社保不是包括公司部分跟个人缴纳部分吗?就是连个人缴纳的部分都是公司承担,这种是要申报个税吧?而且是按照公司垫付个人部分的工资基数申报
朴老师
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提问时间:06/17 10:49
#税务师#
公司有的人只交社保,不发工资,这种情况下,个人缴纳的部分由公司承担,公司需要按照规定申报个税。 根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》第六条规定,个人所得税法规定的各项个人所得的范围包括工资、薪金所得,是指个人因任职或者受雇取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。 在这种情况下,公司需要按照个人所得税法的规定,将公司为员工缴纳的社保费用中应由个人承担的部分作为员工的工资薪金所得,计算并申报个人所得税。
阅读 7561
收藏 26
考税务师书籍在哪里买
小锁老师
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提问时间:06/16 21:43
#税务师#
您好,这个主要是先看听那个老师的课程,她么你都有讲义
阅读 7539
收藏 32
17题具体解题过程
税法老师
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提问时间:02/03 19:08
#税务师#
城建税及附加的计税依据是实际缴纳的增值税和消费税。所以补缴金额=(38000+24000) ×(7%+3%+2%)=7440(元)
阅读 7531
收藏 32
公司购买基金怎么做会计分录
家权老师
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提问时间:06/17 08:36
#税务师#
计入短期投资科目
阅读 7516
收藏 32
老师您好,想报考税务师,哪几科组合比较好,想两年拿证
家权老师
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提问时间:06/17 09:05
#税务师#
这个没有一定的,关键是自己看了相关教材,根据教材的难易程度来搭配
阅读 7514
收藏 5
选项a没看懂, 没看懂
bamboo老师
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提问时间:04/22 10:39
#税务师#
您好 借:使用权资产 贷:租赁负债-租赁付款额(含税金额) 资产增加 负债增加
阅读 7455
收藏 0
销售方已开电子普票,但我没收到,联系不上销售方,如何通过销售方和购买方查看到发票?
宋老师2
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提问时间:07/24 13:38
#税务师#
你好!如果你们那边开通了全电发票,对方也是开的全电发票,就可以在电子税务局看到 否则是看不到的。有的地方可以利用软件,比如亿企赢公司的软件
阅读 7439
收藏 12
@贾apple老师。我这个预缴第一季度申报对吗
apple老师
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提问时间:04/14 18:25
#税务师#
同学你好,我给你看。请稍等
阅读 7416
收藏 0
老师,你好。 这段话不明白。
薛薛老师
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提问时间:05/05 23:20
#税务师#
尊敬的学员您好! 待执行合同变为亏损合同的,应当作为或有事项。 (二)合同存在标的资产 对标的资产进行减值测试并按规定确认减值损失,如果预计亏损超过该减值损失,应将超过部分确认预计负债。 (三)无合同标的资产 亏损合同相关义务满足预计负债确认条件时,应当确认为预计负债。 注意:预计负债的金额应是执行合同发生的损失和撤销合同发生的损失的较低者。
阅读 7416
收藏 2
老师, 我们公司开出去的专票400元, 客户想现金给我们400 能行吗, 需要什么流程和手续
宋老师2
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提问时间:07/28 14:22
#税务师#
你好!可以的了。可以收现金
阅读 7411
收藏 0
罚金不得税前扣除,请问为什么选abc选项呢?
bamboo老师
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提问时间:06/17 09:08
#税务师#
您好 银行罚息可以企业所得税前扣除的哈
阅读 7398
收藏 0
请问老师 工资薪金纳税调整 23年金额假如是12万,24年又补发3万 汇算清缴帐载金额12万 税收金额15万 纳税调减3万 是不是这样填写?
邹老师
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提问时间:06/12 08:11
#税务师#
你好,应当做23年汇算清缴里面 工资薪金的更正填写,账载金额和税收金额都是按15万填写
阅读 7369
收藏 16
更正2023年第四季度的财报,会影响前面三个季度的财报吗
文文老师
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提问时间:04/16 10:14
#税务师#
不会影响前面三个季度的财报
阅读 7368
收藏 31
老师 我们对账是1万 入库按商品原价入库了1万 可以是后面扣除了一点费用500 这个500我怎么做科目?应付账款是9500 这500我做什么科目合适
廖君老师
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提问时间:05/18 13:58
#税务师#
您好,就当是购入价的减少,给我们优惠了,我们以后主营业务成本也少500,体现在利润里, 借:库存商品 -500 贷:应付 -500
阅读 7347
收藏 31
老师 在电子税务局怎么找已开的完税证明
蓝小天老师
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提问时间:06/17 15:36
#税务师#
你好,右上角搜完税证明
阅读 7336
收藏 31
本期增值税进项税额可以抵往期的增值税销项吗
邹老师
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提问时间:07/27 12:51
#税务师#
你好,本期增值税进项税额,可以抵扣本期及以后月份的销项税额。 不可以抵扣之前月份的销项
阅读 7334
收藏 31
取得不含税销售收入5000万,销售成本2000万;实际缴纳的增值税 800万(可抵扣);税金及附加90万。其他业务收入500万,其他业务成本为200万。销售费用1800万,其中广告1000万,业务宣传50万。管理费用600万,其中含业务招待费60万,研究新产品开发费用50万。(5)财务费用100万,其中含向非金融机构借款1年的利息支出60万,借款年利率为10%(银行同期同类贷款年利率为6%)。营业外支出50万,其中含向供货商支付违约金10万,接受工商局罚款2万,向贫困地区捐款30万。投资收益20万,系从直接投资外地居民企业乙公司而分回税后利润18万(乙适用企业所得税税率15%)和国债利息收入2万。甲企业会计利润680万,已预缴企业所得税200万。求:计算甲本年度的企业所得税前可扣除的成本、税金、费用
暖暖老师
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提问时间:06/17 15:03
#税务师#
你好需要计算做好了发给你
阅读 7333
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老师,3个点的销项劳务费发票可以抵扣3个点的培训费进项吗
小菲老师
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提问时间:05/18 12:57
#税务师#
同学你好 专票可以抵扣
阅读 7329
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老师,请问税务师可以查成绩了吗?
文文老师
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提问时间:02/09 14:19
#税务师#
2022年税务师考试成绩公布时间拟定于2月下旬
阅读 7297
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