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请问,2021年财务与会计冲刺通关必刷密押3,120页,42题。 E选项为什么正确。贝塔系数是衡量系统风险的,为什么小于1就可以分散?小于1只是说明受系统风险的影响小,小于市场风险。相关系数才是衡量非系统风险的,只要不为1就可以分散。所以改选项为什么要用到分散风险的描述?
财会老师
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提问时间:10/31 19:05
#税务师#
只要小于1,就可以分散风险。您看一下图中的描述
阅读 559
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我们公司有四个股东,现在将其中一个股东的部分股权转让给公司意外的人a,购买股权的人以土地作价。请问,印花税是那个股东交还是我们公司交
郭老师
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提问时间:11/25 13:02
#税务师#
股权转让的印花税是股东双方缴纳的,然后你们单位收到了土地,单独缴纳资金账本印花税。
阅读 559
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税务机关应根据扣缴义务人所扣缴的税款,付给2%的手续费,由扣缴义务人用于代扣代缴费用开支和奖励代扣代缴工作做得较好的办税人员。怎么通俗易懂的理解?
郭老师
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提问时间:11/07 22:48
#税务师#
你好,你们单位代扣代缴的税款给你2%的返还,比如你们代扣代缴交了100给你100× 2%的返还,然后这部分返还你可以发放给报税人也可以自己留存
阅读 559
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老师,我们公司是物流辅助服务的,主要做仓储的,有很多留底税,但是税务不给我们退税,说这个行业不应该有这么多留底
朴老师
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提问时间:06/08 11:53
#税务师#
同学你好 你们的留抵咋来的
阅读 559
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药店卖的中药饮片和商场卖的咖啡豆不是经过深加工之后的农产品吗,我觉得是13%的税率,可是题目答案解析是9%的税率
朴老师
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提问时间:09/22 16:59
#税务师#
同学你好 药用植物属于农产品,适用增值税率9%,
阅读 559
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老师,今年刚考完中级三科,开始准备明年考税务师其中三科。税务师哪三科适合第一年报考,剩余两科第二年报考,争取两年内过。
法律老师
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提问时间:09/05 18:24
#税务师#
如果您刚考完中级3科,可以先报考会计和涉税服务相关法律,这两科与中级有重合内容 如果想报三科,可以另外再选取一门自己相对熟悉的科目 老师建议根据自己的基础选择科目,不能说哪样的组合就一定好过,难易搭配~
阅读 559
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老师,第三小问为什么算10月份材料成本差异率时还要减去本月发出材料的信息呢? 本月材料成本差异率的公式不是等于(月初结存材料成本差异+本月入库材料成本差异总额)/(月初结存材料计划成本+本月入库材料计划成本总额)×100%吗? 公式中都没有涉及发出材料哇?
若言老师
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提问时间:10/11 20:36
#税务师#
同学你好 计算月末材料成本差异率时要扣除委托加工发出应该负担的材料成本差异; 即:月末材料成本差异率=(月初结存材料成本的差异+本月购入的材料成本差异-委托加工物资结转的材料成本差异)/(月初结存材料的计划成本+本月购入的计划成本-委托加工物资发出的计划成本),这里是扣除委托加工的,一般委托加工物资的这部分差异已经在发出的时候结转了,也就不能参与月末材料成本差异率的计算了; 因此,计算月末材料成本差异率时要扣除委托加工发出应该负担的材料成本差异;
阅读 559
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有形动产融资租赁和分期付款购买有形动产,这两个业务有什么区别呀?
朴老师
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提问时间:06/29 09:34
#税务师#
同学你好 一个是融资租赁 一个是自己购买
阅读 559
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老师,税务师考试都是选择题可以用V模式吗
小菲老师
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提问时间:09/05 15:20
#税务师#
同学,你好 什么意思?
阅读 559
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注会会计,第十三章金融资产,套期工具是考试重点吗,学不会听不懂
悠然老师01
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提问时间:12/21 22:03
#税务师#
学员你好。金融资产考试是重点,套期工具一般都是考客观题
阅读 559
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请问老师,《税法二》必刷550题。转让技术所有权取得收入为什么不作为广宣费基数,计入收入呢?
税法老师
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提问时间:09/01 13:20
#税务师#
这个会计上计入营业外收入,所以不作为基数
阅读 559
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会计折旧年限大于税法的最低折旧年限 要不要纳税调整
郭老师
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提问时间:10/26 08:04
#税务师#
你好 不需要的 高于的不用
阅读 559
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老师,商贸业出口一般纳税人,昨天跟一个人谈 给他的佣金 是走一公斤货给他120元佣金, 到时候这佣金我是不是还要找发票。如果500公斤 一次性就要给佣金六万。。。?这个私户转给他可以么?这样是不是就不用要发票了老师?
小小快乐老师
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提问时间:06/08 14:24
#税务师#
同学你好,私人转账的话不能做到财务账中,没有发票也不能税前扣除这个费用
阅读 559
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稽查查补销售额和纳税评估调整销售额计入应税行为发生当月的销售额,这句话正确吗,麻烦老师解释
金金老师
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提问时间:09/20 10:02
#税务师#
您好,这个是对的,没错
阅读 559
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老师,物流和运输公司是一样的吗
邹老师
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提问时间:11/19 09:28
#税务师#
你好,你是指什么方面是否一样呢
阅读 559
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老师说收金额的累计折旧摊销额怎么添?我们今年刚做的税务登记,以前有折旧,以前的要填吗?
微微老师
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提问时间:02/03 16:51
#税务师#
您好,以前有是需要填写的。
阅读 559
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老师,我想咨询一下你,打比方说公司现在净资产他有一千万,然后他减掉了实收资本200万,现在未分配利润有八百万的话有三个股东大股东是法人占80%,其中两个股东占20%的股权,他们俩想要转股出去员工代持,但是他们没有钱交转股个税,可不可以公司先分红后给他们等他们有钱交转股个税了再来转股,比方说现在账上800万的未分配利润先分红给这两个股东50万,交个20%的分红个税,然后分红后账上还有750万未分配利润,他这边再来转股的话,他两个股东一共占20%,那他是不是又要按这个800万减掉分红走的50万等于750万的未分配利润所占的20%再交20%的个税才能转股。如果分红只分给这两个占20%的股东不分给占80%的法人股东可以吗?现在面临股东没钱交转股个税,所以想先分红再转股[捂脸]
丁小丁老师
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提问时间:08/18 18:07
#税务师#
您好!分红的话公司是要把个税扣除后再给股东的,第二次分红是又要按照750万的比例来交个税的, 分红只给20%股东,这个只要股东同意就可以的
阅读 559
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委托境内研发机构发生的研发支出按80%记入研发费用并加计扣除,剩下的20%计入哪里?委托境外研发机构发生的研发支出的80%计入研发费用,不超过境内符合规定的研发费用的2/3部分准予加计扣除,2/3部分是含委托境内研发机构支付的实际费用的80%吗?
向阳老师
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提问时间:03/19 09:44
#税务师#
您好,同学! 全部的均归结至研发费用,只是所得税上可以80%部分加计扣除,在申报表中调整,不影响企业会计核算的。
阅读 558
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2022税务师财务与会计八套试卷(三)第13题:老师,2020年末应收账款的科目余额是多少?2021年末应收账款的科目余额是多少?
财会老师
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提问时间:11/27 19:57
#税务师#
● 2020年年末应收账款的期末余额为362000-340000=22000【2021年的年初数】对应2020年年末坏账准备的期末余额为22000×5%=1100【2021年的年初数】2021年年末应收账款的期末余额为:22000+456000-420000=580002021年末坏账准备的期末余额为:58000×5%=29002021年收回核销的,增加坏账准备8000应收乙公司货款15000元无法收回,核销坏账,减少坏账准备15000期初1100+8000-15000+要计提的坏账准备=2900要计提的坏账准备=2900+5900=8800应收货款23400元无法收回,全部确认为坏账借:坏账准备23400 贷:应收账款234002×21年收回已核销的甲公司的欠款8000元;借:银行存款8000 贷:应收账款8000借:应收账款8000 贷:坏账准备8000同时发现应收乙公司货款15000元无法收回,核销坏账借:坏账准备15000 贷:应收账款15000
阅读 558
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无住所纳税人,和非居民个人有啥区别,在个人所得税中
易 老师
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提问时间:07/21 19:05
#税务师#
你好,在中国境内有住所,或者无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计满一百八十三天的个人,为居民个人。在中国境内无住所又不居住,或者无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计不满一百八十三天的个人,为非居民个人”。个人所得税法将纳税人区分为居民个人和非居民个人。居民个人承担无限纳税义务,非居民个人承担有限纳税义务。居民个人应就其取得的来源于中国境内的所得和来源于中国境外的所得(全球所得),依法向中国的税务当局缴纳个人所得税。非居民应就其取得的来源于中国境内的所得(本土所得),依法向中国的税务当局缴纳个人所得税
阅读 558
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制造企业和科技型中小企业,委托境外机构进行研发,那么研发费用的加计扣除是按照100%加计扣除吗
金金老师
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提问时间:10/28 10:23
#税务师#
您好,这个是可以的,可以
阅读 558
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开来的专票,电话本来是固定电话,写成法人手机号,这个专票可以用吗
小宝老师
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提问时间:05/11 12:23
#税务师#
可以的,没有问题的,完全没有问题。
阅读 558
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老师 请问年终奖发放要公司出等关于年终奖事宜文件吗?证明发放的资金是年终奖 因为我想把领导的工资以年终奖发放方式发放 这样会节税 但是要合理以年终奖发放要公司出具我们什么文件证明吗?
羽飞老师
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提问时间:07/06 10:02
#税务师#
你好,这个没有统一规定。可以考虑公司内部发文件
阅读 558
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个体工商户是先交税,再向股东分配利润吗?
邹老师
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提问时间:07/29 17:24
#税务师#
你好,是的,是这样的
阅读 558
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老师, 1.物业公司支付给个人的房租费,用银行回单做账,没有发票可以吗? 2.公司支付给个人的法院调解费没发票,可以入账不?
郭老师
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提问时间:08/31 16:37
#税务师#
第一个可以的,但是没法抵扣所得税。
阅读 558
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老师,我们公司有铲车 铲车需要用到柴油,但是铲车是没有发票,然后也没有记账铲车,但是有柴油的发票 我应该怎么记账 柴油的发票要记账吗
一鸣老师
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提问时间:05/16 09:26
#税务师#
嗯嗯,柴油可以记账的。能证明铲车就是你们公司的就行
阅读 558
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你好 我单位是做电器的 购买方是个人 我现在要开发票 我开普票 那排头怎么开合适?
郭老师
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提问时间:06/17 14:53
#税务师#
你好,开个人的名字就可以。
阅读 558
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22年应纳税所得额117.34万元,这个不是应该按5%的所得税率吗?
小王老师
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提问时间:10/24 23:00
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 您可以提供一下完整的题目信息或者说一下题目出处老师看一下哦 祝您学习愉快!
阅读 558
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瑞德酒业有限责任公司为增值税一般纳税人,发生如下业务。根据本月实际业务,完成增值税税额的计算 29.12月12日,销售D啤酒给辉达贸易有限公司5万箱,开具增值税专用发票,注明金额150万元,支付运费,取得增值税专用发票,注明金额12万元。 30.12月13日,销售B啤酒给顺美商贸有限公司3万箱,开具增值税专用发票,注明金额80万元,支付运费,取得增值税专用发票,注明金额10万元。 31.12月14日,向一般纳税人采购原材料C一批,取得增值税专用发票,注明价款100万元。 32.12月14日,向天阳公司售出一批甲啤酒,开出金额为20万元的增值税普通发票,取得支票交银行办理进账手续。 33.12月15日,公司将自产的D啤酒1000箱捐赠给苏州市一年一度的新年音乐会,该批啤酒财务成本显示为20万元。
卫老师
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提问时间:03/24 12:56
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 您具体的问题是什么呢? 祝您学习愉快!
阅读 558
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老师你好,咨询一下我在申报增值税报表时当月未开票收入只有三万多但是我已开票有九万多,,我怎么处理喃?
小菲老师
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提问时间:01/04 15:44
#税务师#
同学,你好 你按照这个金额来申报就可以了,有什么问题吗
阅读 558
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