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老师,我们公司借了一笔贷款,每个月还款金额都不一样,怎么算综合利息,合到多少
新新老师
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提问时间:08/28 14:16
#建筑#
您说的综合利息是指总的利息吗?
阅读 580
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老师好!我们是建筑劳务企业,我想咨询一下企业收入可不可以按开票来算?收入及毛利率异常变动预警怎么控制?企业所得税工资薪金支出与个人所得税收入差额预警这一块怎么把控?谢谢老师给予详细解答。
朴老师
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提问时间:08/28 13:39
#建筑#
同学你好 这个可以的 但是尽量未开票收入也要做 经营安全现状预警控制方法 利用经营安全率这一指标进行预警控制
阅读 507
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劳务公司一般纳税人 什么情况下开13个点票 什么情况开9个点的票
王超老师
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提问时间:08/28 12:03
#建筑#
都是13%的,你说的那个是建筑服务,按照9%的
阅读 3919
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深圳企业 开了东莞的外经证怎么报验???
王超老师
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提问时间:08/28 11:31
#建筑#
1、登录电子税务局首先,登录电子税务局,在页面上找到“我要办税”,然后选择“综合信息报告”模。2、选择税源信息报告在“综合信息报告中”找到“税源信息报告”进。3、选择“跨区域涉税事项报告然后再选择“跨区域涉税事项报告。4、填写信息,提交即可这里申请页面跳转,填写本次办理外经证的基本信息,然后核对信息,最后提交即可。
阅读 583
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老师,工程单位,对方去年的发票多开了30元,账上挂着30元,要怎么处理喃
郭老师
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提问时间:08/28 11:09
#建筑#
你好,这个发票对方还需要补充吗?
阅读 580
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老师,我看我们房地产同行业的老会计在做那个预收房款转主营业务收入这一步的时候是没有结转收入的,收入和成本都暂未结转,虽然发票开了,说是为了方便计算企业所得税预缴计算缴纳,在最后做清算的时候才会结转收入和支出。请问老师,这个说法是正确的吗
朴老师
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提问时间:08/28 10:45
#建筑#
同学你好 对的 是正确的
阅读 454
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老师,我们是酒店,我是出纳,跟前台对接的时候需要给她出具收据吗?
东老师
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提问时间:08/28 10:39
#建筑#
您好,您说的对接具体是什么?
阅读 539
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老师,建筑行业中绿化费的服务名称怎么写
金金老师
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提问时间:08/28 10:33
#建筑#
您好,是怎么开票吗还是
阅读 451
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老师您好请问一下,公积金状态是封存,增员增不上,说人员已存在,这种情况要怎么给她增员呢。
朴老师
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提问时间:08/28 10:31
#建筑#
同学你好 之前的公司没有减员吧
阅读 467
收藏 0
这张发票可以用吗?开的名称可不可以?是不是正确发票
一鸣老师
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提问时间:08/28 10:30
#建筑#
你好,这个是新版的全电发票。可以使用
阅读 494
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请教一下老师、申报农民工个税也是通过个税系统申报的吗?
易 老师
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提问时间:08/28 10:29
#建筑#
同学您好,学员您好,是的,对的是通过个税系统申报的
阅读 519
收藏 2
动车票是一等座的,只能报二等的钱,怎么做账了
venus老师
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提问时间:08/28 09:37
#建筑#
同学,按二等的票价报销,打款
阅读 450
收藏 2
老师:个人对企事业单位承租承包经营,个人要开票给企业吗,怎么开呢?对方是建筑公司,个人承包的机械机械是个人的
郭老师
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提问时间:08/28 09:25
#建筑#
对的,是的,带着身份证去税务局代开就可以的,建筑服务,机械租赁,如果是带着操作员的。
阅读 579
收藏 0
老师好!供应商发票开多了,结算时多开的票怎么处理呢
郭老师
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提问时间:08/28 09:23
#建筑#
你好,对方需要给你红冲吗?还是发票就多开了,就不用退回了?
阅读 561
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老师,施工单位异地预缴企业所得税,增值税,分录怎么写,预缴税款咋处理
venus老师
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提问时间:08/28 08:33
#建筑#
借:应交税费--预交税款--增值税,--附加税,-所得税;贷:银行存款
阅读 562
收藏 2
老师,我想问一下,工程公司对工程公司可以走往来吗?有没有涉税风险
王超老师
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提问时间:08/28 07:04
#建筑#
可以啊,这个是正常的业务的
阅读 548
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建筑行业一般纳税人,开票应交税费33035.39, 做账的账本上也是应交税费33035.39 但是在次月缴纳的时候,报表里却是33035.41,多交了2分钱,应该怎么做账务处理。分录怎么做
小天老师
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提问时间:08/27 22:40
#建筑#
您好,就是销项多2分,收入少2分, 借:主营业务收入 0.02 贷:应交税金-应交增值税-销项税 0.02
阅读 613
收藏 0
老师您好,请问一下,建筑工程有限公司,小规模3个点的是不是不用预缴 。
金金老师
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提问时间:08/27 21:40
#建筑#
您好,对的,这样的话不需要1
阅读 475
收藏 2
建筑服务业小企业会计准则下工程施工和工程结算是如何运用的?谢谢老师!
郭老师
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提问时间:08/27 20:56
#建筑#
工程中发生的成本 借工程施工 贷原材料、银行存款、应付职工薪酬等,这个是确认收入之前发生的成本 收到结算款,借银行存款, 贷工程结算 应交税费 不符合收入确认要求的 以后,工程结算结转到主营业务收入, 工程施工结转到主营业务成本
阅读 662
收藏 3
当月销项=200 进项=100 预缴=40 那么结转时,转出未交增值税应该是多少 1.借:转出未交增值税(200-100) 贷:未交增值税(200-100) 2.借:未交增值税40 贷:预缴增值税40 3.借:未交增值税60 贷:银行存款60 这样对不对
金金老师
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提问时间:08/27 17:36
#建筑#
您好,对的,这样的话,最后是一个60的
阅读 614
收藏 0
转出未交增值税=本期销项税额+本期进项转出金额-本期进项税额-上期留抵税额,计算结转当月应交未交增值税需要加上期初余额,如果缴纳了结转的时候就不用加上了,转出未交增值税只有在月末增值税贷方余额时,结到应交税费—未交增值税。 建筑业有预缴增值税,那怎么结转未交增值税
郭老师
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提问时间:08/27 17:23
#建筑#
你好,还是按照上面的来揭砖,到时候你预缴的抵扣未交增值税就可以了,借应交税费未交增值税, 贷应交税费预交增值税
阅读 738
收藏 3
老师好,劳务派遣公司的税负率您知道是是多少吗
王超老师
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提问时间:08/27 15:07
#建筑#
这个全国数据来看,是控制在1.4-2.9%的
阅读 599
收藏 3
老师好!请问建筑公司支付项目劳务分包费,是借工程施工——合同成本——劳务费,贷银行存款或应付账款?
金金老师
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提问时间:08/27 11:44
#建筑#
您好,对的,贷方做应付账款
阅读 675
收藏 3
施工企业的甲供材运输费计入哪里呢
郭老师
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提问时间:08/27 09:11
#建筑#
你好,你们是乙方吗?这个材料费开给甲方,甲方承担是吗? 如果是的话,工程施工,其他直接费用运输费
阅读 618
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老师好 ,建筑企业** 合同里面增值税税负率是四个点 是不是有点高了
暖暖老师
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提问时间:08/27 09:02
#建筑#
你好确实很高这个,一般企业税负增值税的没这么高
阅读 640
收藏 3
老师好,我们是建筑企业 合同里面税负率是4%,这个税负率就单指增值税吗?
玲竹老师
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提问时间:08/27 08:44
#建筑#
您好 一般是指增值税税负率
阅读 643
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我们是**在别的公司,**公司如果给甲方开票结算工程款,我们的材料票和劳务票是开票前给到**公司还是开票后给他们?有没有什么规定?
小菲老师
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提问时间:08/27 08:30
#建筑#
同学,你好 一般是开票后给
阅读 670
收藏 0
老师好 我们是建筑企业,以成本来确定完工进度,或者由业务部门对工作量进行评估,确定完工进度。这样确定收入和税务报表的销售额不一致,是允许的吗?如果不允许 有什么好的建议吗
郭老师
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提问时间:08/27 08:06
#建筑#
有风险 最好一致起来 你发票提前开的吗
阅读 588
收藏 2
以成本来确定完工进度,或者由业务部门对工作量进行评估,确定完工进度。这样确定收入和税务报表的销售额不一致,是允许的吗?
小天老师
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提问时间:08/27 06:28
#建筑#
您好,税务报表的销售额要和财务账套的一致的,要不比对有差异税务后台会提示风险的。我们申报跟业务统一嘛
阅读 649
收藏 3
老师好,建筑企业,小企业会计准则下月末不需要做借:主营业务成本贷:工程施工一合同成本这一步对吗? 但是如果月末不做营业成本我又如何确认当期收入,毛利和主营业务成本
金金老师
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提问时间:08/26 22:52
#建筑#
您好,这个是需要做的啊,需要
阅读 693
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