关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
请问办公室租用的时候花费的租金在期初怎么录呢
郭老师
|
提问时间:08/03 14:49
#财务软件#
你好,你们是提前支付出去的吗?
阅读 629
收藏 3
科目余额表录入期初数据时本年利润为什么不可以录入到借方呀
玲竹老师
|
提问时间:08/03 14:39
#财务软件#
您好 有的软件设置了 科目余额在反方向不认可 录入贷方负数就好了
阅读 778
收藏 0
请问,平时吃饭报销,老板私底下钱给了,但是有发票记账凭证应该怎么写呀,
金金老师
|
提问时间:08/03 14:35
#财务软件#
您好,这个可以作为你们的业务招待费或者福利费
阅读 1281
收藏 0
收到别人给你开的银行承兑汇票在背书转让出去怎么做账
朴老师
|
提问时间:08/03 14:28
#财务软件#
借应付账款贷应收票据
阅读 1224
收藏 5
你好,我想问下,会计学堂有没有关于金蝶云星空的视频?
金金老师
|
提问时间:08/03 14:26
#财务软件#
同学您好,会计问仅帮助大家解决财会问题;学习账号,权限或其他问题,可以咨询会计学堂客服老师解决。
阅读 714
收藏 3
金蝶Kis软件科目余额表需要导出表格选择哪个
张壹老师
|
提问时间:08/03 14:14
#财务软件#
你好,选EXCEL表格就可以了
阅读 1301
收藏 0
金蝶Kis软件怎样把科目余额表导出来
张壹老师
|
提问时间:08/03 14:09
#财务软件#
你好,。你点上面的菜单引出就可以了
阅读 417
收藏 2
收到代付款? 怎么做分录?
郭老师
|
提问时间:08/03 13:44
#财务软件#
借银行存款,贷其他应付款。
阅读 1520
收藏 5
老师红字发票查证未通过再怎么操作?
耿老师
|
提问时间:08/03 13:43
#财务软件#
您好,具体什么原因没有通过发截图过来看一下?
阅读 527
收藏 2
交房租应该录那个科目?
邹老师
|
提问时间:08/03 13:14
#财务软件#
你好,交房租,是厂房还是办公室的租金?
阅读 596
收藏 3
老师,我们是半路帮人家建账,2020年开始建账,录完期初余额后试算平衡后就录入了1个月的凭证,现在返回来想改下期初余额里损益类管理费用的明细二级科目里的余额调换下,怎么就不显示了呢
朴老师
|
提问时间:08/03 12:20
#财务软件#
同学你好 你调换了就不显示了
阅读 620
收藏 3
发工资的分录怎么做?
新新老师
|
提问时间:08/03 12:16
#财务软件#
。借应付职工薪酬贷银行存款。
阅读 653
收藏 3
K3WISE增加主营业务收入明细怎么操作呢?
邹老师
|
提问时间:08/03 11:52
#财务软件#
你好,录入凭证的时候,选择主营业务收入科目,然后点击增加按钮,录入二级科目的名称和编码,然后保存就是了
阅读 690
收藏 3
用友T3的等号键=为什么用不了,怎么按都出不了数字,锁住了一样,怎么弄,怎么恢复使用?
王超老师
|
提问时间:08/03 11:38
#财务软件#
你好 1.可能是输入状态没有结束 2.建议按几次BACKSPACE键后再用=号,试试.
阅读 1312
收藏 4
资产负债表中,应付账款一栏负数,要不要调整科目呢
冉老师
|
提问时间:08/03 11:36
#财务软件#
你好,学员,要调整到预付账款的
阅读 715
收藏 3
社保公积金不用计提 直接做缴纳的分录怎么做?
新新老师
|
提问时间:08/03 11:35
#财务软件#
你好,需要具体的,然后再交。 借应付职工薪酬,其他应收款贷,银行存款。
阅读 768
收藏 0
固定资产折旧分录怎么做? 是每个月都要做折旧吗?
邹老师
|
提问时间:08/03 11:25
#财务软件#
你好,固定资产折旧分录是 借:管理费用等科目,贷:累计折旧 是每个月都需要做的
阅读 766
收藏 0
付款时出现这样是为什么?要怎样解决,怎样付款呀
朴老师
|
提问时间:08/03 10:37
#财务软件#
你得问你的网银客服哦
阅读 556
收藏 2
老师,用友T3半路建账录入期初数时,营业外收入的金额时不用录入的吧?
鲁老师
|
提问时间:08/03 10:33
#财务软件#
你好,不需要录入,营业外收入是没有余额的
阅读 742
收藏 3
接手一本账,之前的账已经对清了,现在重新录账,建立一个新的账本,银行存款剩二十万,怎么使用软件记录,来自会计小白的提问
青老师
|
提问时间:08/03 09:48
#财务软件#
你好 ; 你先把你的科目余额表 整理好; 看下实际的期末数据 与你科目余额表数据一致的话; 就录入新的账本; 录入期初即可 ; 你软件 先建账; 选择启用日期; 然后选择常用科目 ; 有余额的录入; 没有余额的 录入0 即可 ; 这个学堂都有课程的; 还有视频讲解怎么来操作的
阅读 746
收藏 3
老师 您好 请问办公室和财务人员工资是不是计到管理费用-行政部工资
新新老师
|
提问时间:08/03 09:30
#财务软件#
您好。您好,这样处理是正确的。
阅读 502
收藏 2
用保证金开电票出去最后保证金和开出去到期的票据是不是会互相冲抵掉
郭老师
|
提问时间:08/03 08:51
#财务软件#
你好,对的是的会抵扣掉的。
阅读 752
收藏 3
小规模开给一般纳税人的增值税专用发票,一般纳税人可以按13%抵扣吗?
玲竹老师
|
提问时间:08/02 22:29
#财务软件#
您好 小规模开给一般纳税人的增值税专用发票,一般纳税人不可以按13%抵扣 只能按发票上的税额抵扣
阅读 748
收藏 3
小规模开具的增值税专用发票给一般纳税人,一般纳税人可以按13%抵扣吗?
金金老师
|
提问时间:08/02 22:19
#财务软件#
您好,这个是不可以的哈
阅读 678
收藏 0
用友u8采购订单单价输入错了,导致生成采购入库单单价有误,次月才发现。不删除入库单出库单的情况下,怎么操作才能更正单价?
晃晃榴莲老师
|
提问时间:08/02 21:58
#财务软件#
同学,你好,你可以在总账模块直接做调整分录,如果你这批库存是已经销售出库了,那么可以调整相应的主营业务成本,以及购入的应付账款
阅读 1210
收藏 5
哪位老师知道这是什么情况
张老师168
|
提问时间:08/02 21:44
#财务软件#
你好,同学,期初余额表没有填写,期末是没办法结转的。祝您学习愉快,如果满意请留下五星好评,谢谢
阅读 509
收藏 0
这个月发票全部抵扣认证了,但是未开具发票那里应该填多少数?比如销项税1万3进项税1万8未开具发票那里怎么计算填写?然后分录应该怎么做?领导给我讲了我也没听懂
郭老师
|
提问时间:08/02 20:12
#财务软件#
一般纳税人13%的增值税,5000除以13%,这个填写不含税的销售额。
阅读 1245
收藏 5
提问:折旧是怎么意思,是分有好几种来算的吗?
冉老师
|
提问时间:08/02 19:06
#财务软件#
你好,学员,就是将固定资产按期摊销的 是分好几种
阅读 1228
收藏 5
使用ERP系统时发现某型号的产品成本有误,但是该产品已经全部销售完毕库存为零,如何调整成本(成本算少了)
玲竹老师
|
提问时间:08/02 18:19
#财务软件#
您好 请问erp系统里面商品还有库存么
阅读 1572
收藏 7
填写企业的财务快报,应交税费,已交税费本年累计这栏怎么填写数据
易 老师
|
提问时间:08/02 17:52
#财务软件#
同学您好,根据应交税费借方数填写
阅读 1613
收藏 7
上一页
1
...
496
497
498
499
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问