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财务软件
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老师好!柠檬云财务软件如何查看以前年度的账啊?
盛宇老师
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提问时间:06/18 17:26
#财务软件#
您好,可以咨询柠檬云财税软件官方客服,他们会有专人提供指导,可以查询以前年度的会计账簿,非常感谢您的理解!
阅读 7538
收藏 10
咱们的软件课程有用友T+教程吗
东老师
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提问时间:06/18 14:39
#财务软件#
您好,课程问题可以咱们学堂客服呢
阅读 7651
收藏 32
你好有限公司便利店做账要盘商品库存吗
小菲老师
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提问时间:06/18 13:20
#财务软件#
同学,你好 需要盘点的
阅读 7484
收藏 29
5.0浪潮怎么把历史备份的数据,恢复到新的账套上去
刘艳红老师
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提问时间:06/18 12:11
#财务软件#
您好,建议你要浪潮的客服远程帮你操作下
阅读 714
收藏 3
电脑账填写记账凭证的时候累计折旧需要设置明细吗?
宋生老师
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提问时间:06/18 11:18
#财务软件#
你好,这个一般是需要设置的
阅读 580
收藏 2
这些答案是不对的乱序了,请老师帮我做一下,这个是审计专业的
apple老师
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提问时间:06/18 11:17
#财务软件#
同学你好,我给你做,请稍等
阅读 4047
收藏 17
这个用金蝶k3怎么操作
朴老师
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提问时间:06/18 10:44
#财务软件#
在金蝶 K3 中,可以按照以下步骤处理该业务场景: 1.新建仓库:新建一个名为“XX 客户寄售仓库”的仓库。 2.商品出库:通过调拨单将商品从“成品库”调拨到“XX 客户寄售仓库”。 3.结算处理:根据实际销售情况,做销售出库单,从“XX 客户寄售仓库”出库实际销售量。 4.开具发票:根据销售出库单开具发票,并形成应收账款。 5.查看报表:在库存报表中查看“XX 寄售仓库”,以了解存放在该客户寄售仓库的剩余数量。 这种简易处理流程的优点是简单方便,但也存在一些缺点,如需要进行两次库存操作,ERP 系统存货报表中的货物实际不在公司,而在“XX 客户寄售仓库”,并且系统账务处理不能如实反映实际业务。
阅读 895
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这两个场景怎么分四个身份做?用金蝶k3怎么操作?
丁小丁老师
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提问时间:06/18 10:14
#财务软件#
您好!分四个身份做是什么意思呢?不同的主体,在K3里面建立不同的账套?
阅读 719
收藏 3
老师您好,今年五月购入一台二手叉车,按一年折旧,同时领导要求分摊到 2025 年 12 月,这个时间如何做呢?
东老师
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提问时间:06/18 09:00
#财务软件#
您好,您这个领导是什么意思?在2025年折旧吗?
阅读 7613
收藏 32
端午节企业给员工发放现金福利,做会计分录,借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金 借:管理费用——员工福利 贷:应付职工薪酬——福利费 是这样的吗?
沈洁老师
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提问时间:06/18 00:18
#财务软件#
你好,你的分录是对的,如果发放的费用全部计入管理费用就没有问题,如果还有计算销售费用或是生产成本的,则需要近比例分配
阅读 4818
收藏 0
老师,你好,我用的是快账软件,怎么把上年度账结转到次年年初数
廖君老师
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提问时间:06/17 19:57
#财务软件#
您好,上年12月结账后,就是自动是下年的年初数了
阅读 519
收藏 2
你好有没有便利店做账软件
刘艳红老师
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提问时间:06/17 19:50
#财务软件#
您好, 直接用金蝶就可以了
阅读 7688
收藏 32
海南办理社保卡需要带什么资料吗?
邹老师
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提问时间:06/17 19:38
#财务软件#
你好,办理社保卡,需要的资料:营业执照,公章,身份证
阅读 7727
收藏 32
有哪位大神知道 用友T3软件对账显示总账和明细账不平 明细账为0 但是实际明细账是有数据的 是辅助科目里面出现问题 求大神赐教
薇老师
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提问时间:06/17 17:55
#财务软件#
你好,打开用友T3系统,进入科目设置页面。仔细检查辅助科目的设置,确保没有错误或遗漏特别注意辅助科目与总账科目的关联设置,确保它们正确对应。 ●
阅读 7787
收藏 0
金蝶云星辰旗舰版中客户没有下单先转的货款怎么做
朴老师
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提问时间:06/17 16:54
#财务软件#
确认收款:在系统中确认收到客户的货款,可以通过资金管理模块中的收款功能进行操作。 创建预收款记录:根据收款金额创建预收款记录,以便后续抵扣订单款项。 关联客户:将预收款记录与对应的客户进行关联,确保款项归属正确。 等待订单:等待客户下单后,根据订单金额和预收款记录进行抵扣。 处理订单:在处理订单时,选择使用预收款抵扣订单款项,并填写抵扣金额。 更新预收款余额:系统会自动更新预收款余额,显示剩余可抵扣金额。 完成订单:根据订单的实际情况,完成后续的发货和结算流程
阅读 7870
收藏 33
有大神告知一下T3用友这个这么解决
姜再斌 老师
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提问时间:06/17 16:43
#财务软件#
你好,同学,你在进行对账时,应该有个筛选界面,那个界面能截图上传一下么。
阅读 7822
收藏 33
你好,如何把本公司的账从其他做账软件里导入到快账软件里
家权老师
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提问时间:06/17 16:36
#财务软件#
你好,那个没法实现的,功能不支持
阅读 7837
收藏 0
快账凭证录完,审核完以后还干嘛?结账么?结账在哪
宋生老师
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提问时间:06/17 16:15
#财务软件#
登录快账界面,在菜单中找到【期末处理】,在这个里面
阅读 7848
收藏 19
在总账期初余额录入后对账发现总账与明细账不平如何修改?
宋生老师
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提问时间:06/17 16:07
#财务软件#
你好,这个你要去核对看。是明细账错了还是总账金额错了?
阅读 737
收藏 3
什么情况下借贷都是负数
文文老师
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提问时间:06/17 15:40
#财务软件#
借贷双方同时出现负数的情况通常是由于冲销以前的记账错误或进行账务调整。
阅读 7850
收藏 0
老师,你好,之前的会计,应付职工薪酬下面没有设置明细科目,工资全部放在应付职工薪酬里面,我现在想设二级科目,增加应付职工薪酬-工资, 应付职工薪酬-社保,对之前的数据有影响吗
家权老师
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提问时间:06/17 15:30
#财务软件#
先增加应付职工薪酬-工资就可以,后边再增加社保
阅读 7871
收藏 22
员工预支工资相关会计分录
文文老师
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提问时间:06/17 15:10
#财务软件#
借:其他应收款 贷:银行存款
阅读 8156
收藏 6
资产负债表应交税费公式取数要取到借方余额,请问怎么改公式?ACCT("2221.02","DY","",0,0,0,""+ACCT("2221.03:2221.14","DY","",0,0,0,"")
姜再斌 老师
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提问时间:06/17 14:54
#财务软件#
你好,同学。资产负债表应交税费公式取数要取到借方余额ACCT(2221.02,JY,,0,0,0,+ACCT(2221.03:2221.14,JY,,0,0,0,)
阅读 7855
收藏 0
一般纳税人长沙物业公司水利基金和工会经费是什么时候报,纳税标准是怎样的呀
郭老师
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提问时间:06/17 14:29
#财务软件#
水利建设按不含增值税的销售额,工会经费按所属期内应发工资合计。
阅读 7819
收藏 33
期中建账,本年累计贷方大怎么处理
venus老师
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提问时间:06/17 11:12
#财务软件#
你看下贷方大不有没输错,这样你们期初是不平的
阅读 8133
收藏 34
老师,图片上的第五题
小菲老师
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提问时间:06/17 10:43
#财务软件#
同学,你好 具体什么问题?
阅读 7939
收藏 33
请问老师,开具红字增值税专用发票信息表,是在电子税务局,开票哪里可以找到?
宋生老师
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提问时间:06/17 08:09
#财务软件#
您好!纳税人登录电子税务局,在【我要办税】-【开票业务】-【红字发票开具】模块或者在【我要办税】-【税务数字账户】-【红字信息确认单】模块,点击【红字发票确认信息录入】界面
阅读 8187
收藏 34
什么情况下,只有借方金额,没没有贷方的
文文老师
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提问时间:06/16 17:06
#财务软件#
做费用的红冲时,一般只有借方,且合计金额为0
阅读 529
收藏 2
5.0版本的浪潮年结转了怎么修改凭证
刘艳红老师
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提问时间:06/16 14:44
#财务软件#
您好,你在期末结算里面点反结账就可以了
阅读 796
收藏 3
8.0版本浪潮怎么反年结
耿老师
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提问时间:06/16 12:41
#财务软件#
你好!浪潮的反年结操作通常需要通过软件的管理员账户进行,具体步骤可能会因不同版本的浪潮软件有所不同。以下是一般的步骤: 1. 登录到浪潮系统,使用管理员账户登录。 2. 在系统菜单中找到“年终结账”或“年度关闭”等相关选项,这可能在“系统设置”、“财务管理”或“会计处理”等菜单下。 3. 在年终结账的界面中,找到需要反年结的年份,点击进入。 4. 在界面中应该会有“反年结”或“取消年结”等相关选项,点击进行反年结操作。 5. 按照系统提示完成反年结操作。 注意:反年结操作可能会对财务数据产生影响,建议在进行操作前先做好数据备份,并在专业人员的指导下进行。如果不确定如何操作,建议联系浪潮的技术支持或咨询专业的财务顾问。
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