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赵海涛

揭秘审计程序:核心原理与实务应用

赵海涛
注册会计师 国际内部审计师
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  • 课程介绍
课程介绍

审计程序,作为审计工作不可或缺的一部分,是审计人员获取、评价审计证据,形成审计结论,进而对被审计对象的财务状况、经营成果和相关信息发表意见的规范性步骤与方法。本次直播将帮助学员全面理解这一审计工作的基石。

上课时间

2024年5月22日 19:00-20:30 (免费直播不提供讲义和回放)

培训对象

事务所相关人员,计划进入审计行业人员

课程大纲

1、审计程序的定义与构成
2、审计程序的重要性
3、观察、检查、询问
4、函证程序
5、分析程序
6、重要审计程序的实务应用

老师介绍
中国注册会计师,国际内部审计师,国内某大型事务所高级经理。曾先后多次负责IPO审计及大型国有企业的改制审计,常年负责上市公司及国企的年报审计,对房地产开发企业、大型设备制造企业、航运企业、金融性企业等均有丰富的实战经验。对新审计准则、会计准则及最新相关规定、特殊行业会计制度等均有较深入的研究。近年来对企业内部控制进行研究,对企业内部控制框架的构建与实施有独到的见解。

精品系统课

  • 实务会员年卡(P3主管经理)

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