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为了帮助大家高效备考,坚持学习,正保会计网校提供审计师考试《审计理论与实务》每日一练在线测试练习,各考生登录后即可进行免费测试。如有疑问可以到所报课程的答疑板与专家进行交流,24小时之内即可得到满意答复。欢迎大家积极参与!
多选题
下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有:
A、抽取付款凭证审查有无审批签字
B、检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确
C、观察支票与印章的保管是否分离
D、分析每个月银行存款变动趋势是否存在异常
E、监督盘点库存现金
【正确答案】 ABC
【答案解析】 本题考查知识点:货币资金内部控制测评。货币资金内部控制测评:1.调查了解货币资金内部控制;2.抽查收款凭证;3.抽验付款凭证;4.抽查一定期间现金、银行存款日记账并与总账核对;5.抽查银行存款余额调节表与库存现金盘点表;6.查阅制度——职责分工;7.检查货币资金收付凭证的管理情况;8.评价货币资金业务内部控制。
中级审计师考试:每日一练《审计专业相关知识》(2017-12-07)
正保会计网校
2017-12-07
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