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中级审计师《审计理论与实务》每日一练:内部控制(8.1)

来源: 正保会计网校 编辑: 2018/08/01 09:20:24 字体:

不要失去信心,只要坚持不懈,就终会有成果,正保会计网校与你同在。以下是我们提供的中级审计师考试《审计理论实务》每日一练在线测试练习,各考生可进行免费测试。如有疑问可以到所报课程的答疑板与专家进行交流,24小时之内即可得到满意答复。欢迎大家积极参与!

单选题

下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是:

A、完全不信赖内部控制

B、不能将控制风险确定为零

C、在决定信赖内部控制之前实施必要的控制测试

D、无论内部控制测试结果如何,都要实施实质性审查  

  

      点击进入“每日一练——免费在线测试”>>

  

  中级审计师考试:每日一练《审计专业相关知识》(2018-08-01)  

正保会计网校
2018-08-01

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