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中级《审计理论与实务》每日一练:内部控制(2023.10.20)

来源: 正保会计网校 编辑:小辣椒 2023/10/20 10:13:31 字体:

做题是检验自己学习成果最有效方法,跟着正保会计网校,每天来练习吧!

多选题

在对投资业务实施内部控制测试时,审计人员根据投资项目重要性,索取部分项目的文件记录,追踪检查投资管理各环节的控制情况,以检查投资立项环节内部控制的有效性。下列各项属于要检查的内容的有:

A、检查有无对接受投资单位的信用调查报告 

B、检查有无投资所需资金及未来效益的可行性分析 

C、检查盘点人员是否具有独立性 

D、检查有无经过适当的授权审批(如股东大会正式审批手续) 

E、检查有无投资申请报告 

查看答案解析
【答案】
ABDE
【解析】
选项C属于索取并检查企业内部的证券盘点报告时应检查的内容。

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中级审计师:每日一练《审计相关基础知识》(10.20)

中级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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