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中级审计师《审计理论与实务》每日一练:内部控制(6.17)

来源: 正保会计网校 编辑:司齐焉 2019/06/17 08:51:50 字体:

一些考生咨询审计师2019年报名时间,审计师考试报名时间预计是在6月份。准备备考的同学,敬请关注本栏目。“要立业先勤业,勤能补拙”。2019年审计师《审计专业相关知识》课程已经开通,提早备考,通过更有把握。《审计理论与实务》每日一练习题,选自正保会计网校历年题库。查看更多、更系统习题,请付费成为会员后查看。以下是今日份《审计理论与实务》每日一练!

多选题

审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有:

A、登记现金日记账与登记银行存款日记账 

B、登记银行存款日记账与核对银行对账单 

C、登记银行存款日记账与保管空白支票 

D、保管空白支票与保管财务印章 

E、登记现金日记账与登记现金总分类账 

查看答案解析
【答案】
BDE
【解析】
本题考查货币资金内部控制测评。选项A,现金日记账和银行存款日记账均由出纳登记;选项C,登记银行存款日记账与保管空白支票是出纳的职责,可以由出纳一个人负责。

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中级审计师:每日一练《审计专业相关知识》(6.17)

中级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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