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中级《审计理论与实务》每日一练:内部控制要素(07.24)

来源: 正保会计网校 编辑:songlirong 2020/07/24 09:06:48 字体:

不管是阳光灿烂还是风雨交加,在时间的流逝中,都将是成为旅程中的一部分回忆,既然选择了就得走下去,要想走的好,那么只有随时持续足够的信心和勇气,才能不断前进,寻找到更多更完美的风景。

单选题

董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的:

A、控制活动 

B、风险评估 

C、控制环境 

D、监督 

查看答案解析
【答案】
C
【解析】
内部控制由控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和对控制的监督五个要素组成,其中控制环境包括管理层的观念和经营风格、组织结构、董事会及其所属审计委员会、责权配置、员工的素质、人力资源制度和外部影响。

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中级审计师:每日一练《审计专业相关知识》(07.24)

中级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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