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中级《审计理论与实务》每日一练:内部控制(2022.01.05)

来源: 正保会计网校 编辑:小辣椒 2022/01/05 09:40:22 字体:

做人聪不聪明其实不重要,甚至情商不高也没关系,但一定得够大气。

多选题

下列关于内部控制的表述中,正确的有:

A、有效的内部控制可以杜绝串通舞弊等不法行为 

B、有效的内部控制可以保证会计及其他信息资料的真实可靠 

C、有效的内部控制可以促进工作效率的提高和经营目标的实现 

D、有效的内部控制可以促进国家法律法规的遵循和各项政策的贯彻落实 

E、有效的内部控制可以保护物资的安全完整和有效使用 

查看答案解析
【答案】
BCDE
【解析】
由于内部控制的固有局限性,内部控制可能因有关人员相互勾结、内外串通而失效,所以无法完全杜绝舞弊的发生。

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中级审计师:每日一练《审计专业相关知识》(01.05)

中级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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