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中级《审计理论与实务》每日一练:内部控制(2022.06.08)

来源: 正保会计网校 编辑:小辣椒 2022/06/08 09:16:22 字体:

幸运之神的降临可能仅仅是因为你多坚持了一会儿,多迈出了几步。备考审计师,从每日一练开始吧!

多选题

下列关于内部控制的表述中,正确的有:

A、有助于维护资产的安全、完整,保证会计信息的真实、可靠  

B、有助于保证组织管理或者经营活动的经济性、效率性和效果性并遵守有关法规  

C、内部控制测试不能代替实质性程序  

D、内部控制按照其功能不同可分为预防式控制和察觉式控制  

E、任何审计项目都必须进行内部控制测试 

查看答案解析
【答案】
ABCD
【解析】
内部控制测试是在符合一定条件的情况下才实施的,不是对于任何审计项目都必须执行的程序。

点击进入“每日一练——免费在线测试”>>

中级审计师:每日一练《审计相关基础知识》(06.08)

中级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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