24周年

财税实务 高薪就业 学历教育
APP下载
APP下载新用户扫码下载
立享专属优惠

安卓版本:8.7.31 苹果版本:8.7.31

开发者:北京正保会计科技有限公司

应用涉及权限:查看权限>

APP隐私政策:查看政策>

HD版本上线:点击下载>

中级《审计理论与实务》每日一练:内部控制测试(2022.06.11)

来源: 正保会计网校 编辑:wkzb 2022/06/11 10:41:57 字体:

多努力、多学习、多实践,就有可能收获到别人收获不到的东西。

多选题

下列关于内部控制测试的说法中正确的有:

A、被审计单位内部控制健全有效,其产生的信息资料的可靠性就高,反之就低 

B、对被审计单位内部控制的健全性和有效性进行测试,以决定是否依赖内部控制 

C、可以评估控制风险水平,据以确定对实质性程序的性质、范围、时间和重点的影响  

D、通过将内部控制测试中发现的控制弱点作为重点审计领域,合理分配有限的审计资源可以提高工作效率 

E、内部控制测试虽然减少了审计工作量,同时也造成了审计质量的降低。 

查看答案解析
【答案】
ABCD
【解析】
选项E,内部控制测试可以减少审计工作量,节约审计成本,保证审计质量。

点击进入“每日一练——免费在线测试”>>

中级审计师:每日一练《审计相关基础知识》(06.11)

中级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

回到顶部
折叠
网站地图

Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有

京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号