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中级《审计理论与实务》每日一练:内部控制缺陷(2022.08.09)

来源: 正保会计网校 编辑:小辣椒 2022/08/09 09:14:58 字体:

任何的成功与收获,离不开脚踏实地、勤奋努力,从现在起,跟着正保会计网校学起来吧!

单选题

审计人员对被审计单位大宗物资采购业务进行审计时发现如下情况,其中属于内部控制缺陷的是:

A、采购部门定期轮换采购人员 

B、通过公开招标确定供应商名录 

C、由仓库保管人员负责验收购入的物资 

D、从供应商名录中选择供应商进行竞争性报价 

查看答案解析
【答案】
C
【解析】
存货盘点由独立于保管人员之外的其他部门人员定期进行。(对于大宗物资采购一般由验收部门负责,不得由保管部门人员负责)。

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中级审计师:每日一练《审计相关基础知识》(08.09)

中级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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