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中级审计师《审计理论与实务》每日一练:审计策略(2022.10.10)

来源: 正保会计网校 编辑:小木 2022/10/10 09:54:13 字体:

当你足够努力,幸运自会光临。在成功的路上,我们只有不松懈,不胆怯,脚踏实地,才能取得自己想要的成果。

单选题

下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是:

A、完全不信赖内部控制 

B、不能将控制风险确定为零 

C、在决定信赖内部控制之前实施必要的控制测试 

D、无论内部控制测试结果如何,都要实施实质性程序 

查看答案解析
【答案】
A
【解析】
即使存在内部控制的固有局限性,在了解内部控制之后发现内部控制设计合理,得到执行的话,也可以在一定程度上信赖内部控制。

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中级审计师:每日一练《审计相关基础知识》(10.10)

中级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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