24周年

财税实务 高薪就业 学历教育
APP下载
APP下载新用户扫码下载
立享专属优惠

安卓版本:8.7.31 苹果版本:8.7.31

开发者:北京正保会计科技有限公司

应用涉及权限:查看权限>

APP隐私政策:查看政策>

HD版本上线:点击下载>

中级审计师《审计理论与实务》每日一练:内部控制测试(2022.10.16)

来源: 正保会计网校 编辑: 2022/10/16 09:47:01 字体:

一份耕耘,一份收获。没有辛勤的付出,是没有美好的收获的。

单选题

财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是:

A、进行内部控制测试成本较高  

B、内部控制设计存在重大缺陷  

C、内部控制设计合理且预期运行有效  

D、难以对内部控制的健全性和有效性作出评价  

查看答案解析
【答案】
C
【解析】
只有在内部控制设计合理且预期运行有效的情况下,才会进行控制测试;如果内部控制设计不合理或是根本没有得到执行,那么无需进行控制测试。

点击进入“每日一练——免费在线测试”>>

中级审计师:每日一练《审计相关基础知识》(10.16)

中级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

回到顶部
折叠
网站地图

Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有

京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号