24周年

财税实务 高薪就业 学历教育
APP下载
APP下载新用户扫码下载
立享专属优惠

安卓版本:8.7.31 苹果版本:8.7.31

开发者:北京正保会计科技有限公司

应用涉及权限:查看权限>

APP隐私政策:查看政策>

HD版本上线:点击下载>

中级审计师《审计理论与实务》每日一练:控制测试程序(2023.01.20)

来源: 正保会计网校 编辑: 2023/01/20 12:22:59 字体:

做题是检验自己学习成果最有效方法,跟着正保会计网校,每天来练习吧!

单选题

下列关于财务报告审计内部控制测试程序的说法中,不正确的是:

A、审计人员应了解并描述报表编制的内部控制 

B、审计人员应运用抽查法检查编制财务报表的准备工作是否充分、有效 

C、审计人员应调查了解有关人员掌握报表编制原则、程序、方法的情况,初步审查编制报表工作的质量 

D、审计人员应索取当年报送的资料,不必查看以往年度报表报送工作的资料 

查看答案解析
【答案】
D
【解析】
审计人员应索取以往年度报表报送工作的资料,了解企业是否在规定期限向有关部门、单位报送规定种类的报表。

点击进入“每日一练——免费在线测试”>>

中级审计师:每日一练《审计相关基础知识》(01.20)

中级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

回到顶部
折叠
网站地图

Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有

京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号