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中级审计师《审计理论与实务》每日一练:审计程序

来源: 正保会计网校 编辑: 2023/05/14 09:10:27 字体:

一份耕耘,一份收获。没有辛勤的付出,是没有美好的收获的。

单选题

审计人员对赊销内部控制的有效性进行测试时,可以采用的审计程序是:

A、审查是否调查客户信用并根据赊销政策确定赊销限额 

B、核对应收账款总账和明细账是否相符 

C、询问生产部门经理赊销控制是否有效 

D、审查坏账准备的计提和冲销是否合理 

查看答案解析
【答案】
A
【解析】
选项BD是实质性程序,选项C生产部门经理无法对赊销控制。

点击进入“每日一练——免费在线测试”>>

中级审计师:每日一练《审计相关基础知识》(05.14)

中级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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