24周年

财税实务 高薪就业 学历教育
APP下载
APP下载新用户扫码下载
立享专属优惠

安卓版本:8.7.31 苹果版本:8.7.31

开发者:北京正保会计科技有限公司

应用涉及权限:查看权限>

APP隐私政策:查看政策>

HD版本上线:点击下载>

2019《审计理论与实务》易错题:内部控制测评

来源: 正保会计网校 编辑:阿十 2019/08/05 15:23:09 字体:

学习是一个长期坚持的过程,对于审计师考生而言,每天进步一点点,基础扎实一点点,日积月累,考试就会更容易一点点。正保会计网校为你特意整理了审计师考试易错题,快来做做看!

下列属于内部控制测评的作用的有:

A.确定会计和其他经济信息的可依赖性

B.为制定和修改审计方法提供科学依据

C.保护财产物资的安全完整和有效使用

D.减少审计工作量

E.向被审计单位提出健全和加强内部控制的建议

查看答案解析
【答案】
ABDE
【答案解析】
保护财产物资的安全完整和有效使用是内部控制的作用,而不是内部控制测评的作用。
【教师提示】
注意理解内部控制和内部控制测试。企业设置内部控制目的是保护财产物资,而内部控制测试是测试内控有效性,看内控是否很好的发挥该有的作用。

以上为2019年审计专业职业资格考试《审计理论与实务》科目易错题,建议大家看完问题先作答、再查看答案哦!

除了审计专业职业资格试题练习以外,正保会计网校还提供免费备考资料以及多种形式、不同价位的辅导课程供大家学习(查看课程详情)。

中级审计师易错题汇总



回到顶部
折叠
网站地图

Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有

京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号