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中级《审计理论与实务》习题:现金内部控制

来源: 正保会计网校 编辑:小辣椒 2020/05/07 10:21:53 字体:

中级《审计理论与实务》习题:

审计人员测试现金内部控制的内容及方法有:

A、审查现金截止期 

B、检查财务专用章是否专人保管 

C、出纳与会计职责是否严格分离 

D、现金是否定期盘点核对 

E、现金收付是否按规定程序及权限办理 

查看答案解析
【答案】
BCDE
【解析】

现金截止期的审查不属于对被审计单位内部控制的测试。

 同学,这道题做对了吗?如果做对了就继续练习吧!点击查看更多练习题>>

选择,就意味着放弃另一些东西;无论你怎么选,都难免会有遗憾,与其把时间花费在遗憾和忧伤上,不如全心全力走好已经选择的路!中级《审计理论与实务》练习题准备好了,快来看看自己掌握的怎么样了!

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