24周年

财税实务 高薪就业 学历教育
APP下载
APP下载新用户扫码下载
立享专属优惠

安卓版本:8.7.50 苹果版本:8.7.50

开发者:北京正保会计科技有限公司

应用涉及权限:查看权限>

APP隐私政策:查看政策>

HD版本上线:点击下载>

中级《审计理论与实务》练习题:监督活动

来源: 正保会计网校 编辑:小辣椒 2021/12/13 16:05:31 字体:

备考审计师的道路上永远没有捷径可言,只有脚踏实地走下去。网校为大家准备了中级《审计理论与实务》练习题,希望通过每天练习中级《审计理论与实务》练习题,让你有所进步!

多选题

下列各项中,属于《内部控制——整合框架》中监督活动方面的原则的有:

A、董事会应展现出其独立于管理层,并对内部控制的运行和成效实施监督 

B、组织应就影响内部控制发挥作用的事项,与外部进行沟通 

C、组织应选择、开展并实施持续和(或)单独评估,以确认内部控制的各要素存在并持续运行 

D、组织应通过政策和程序来实施控制活动 

E、组织应评价内部控制缺陷,并及时与整改责任方沟通,必要时还应与高级管理层和董事会沟通 

查看答案解析
【答案】

CE

【解析】

选项A是控制环境;选项B是信息与沟通,选项D是控制活动。 

为助大家顺利备考,网校各辅导免费资料下载专区为大家提供了免费学习资料,可以贯穿你审计师备考的整个过程!大家可以利用起来!

中级审计师学习资料

▲点击上图即可下载▲

回到顶部
折叠
网站地图

Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有

京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号