第1号--会计报表审计
第2号--审计业务约定书
第3号--审计计划
第4号--审计抽样
第5号--审计证据
第6号--审计工作底稿
第7号--审计报告
第8号--错误与舞弊
第9号--内部控制与审计风险
第11号--分析性复核
第12号--利用专家的工作
第13号--利用其他注册会计师的工作
第14号--期初余额
第15号--期后事项
第16号--关联方及其交易
第17号--持续经营
第18号--违反法规行为
第19号--与已审计会计报表一同披露的其他信息
第20号--计算机信息系统环境下的审计
第21号--了解被审计单位情况
第22号--考虑内部审计工作
第23号--管理当局声明
第24号--与管理当局的沟通
第25号--会计估计
第26号--存货监盘
第27号--函证
第28号--前后任注册会计师的沟通
第1号--年度会计报表审计(试行)<1>
第1号--年度会计报表审计(试行)<2>
第2号--审计工作底稿
第3号---验资(试行)
第4号--小规模企业审计
第5号--审计报告(试行)
审计准则国际趋同步伐加快
新会计、审计准则明年2月公布 可能提高CPA门槛
新会计准则明年2月出炉 银行收益空间再遭挤压
中国注册会计师协会对部分六项审计准则的解读
审计新准则征求意见稿有重要变化
审计准则国际化今年收工中注协再发征求意见稿
审计有风险准则来导航--中国注协对审计风险准则的解读
审计准则国际趋同紧锣密鼓
中国审计准则建设步伐加快--中注协发布10项准则征求意见稿
提高审计质量降低审计风险的新举措
关于《中国注册会计师鉴证业务基本准则(征求意见稿)》的说明
中国注册会计师鉴证业务基本准则(征求意见稿)
会计师事务所质量控制准则第X号--业务质量控制(征求意见稿)
中国注册会计师审计准则第X号--比较信息(征求意见稿)
中国注册会计师其他鉴证业务准则第X号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务(征求意见稿)
独立审计具体准则第1号--会计报表审计的目标和一般原则(征求意见稿)
独立审计具体准则第30号--针对评估的重大错报风险实施的程序(征求意见稿)
独立审计具体准则第29号--了解被审计单位及其环境并评估重大错报风险(征求意见稿)
中国注册会计师审计准则第X号—对被审计单位遵循国际财务报告准则的报告(征求意见稿)
中国注册会计师相关服务准则第X号--代编财务信息(征求意见稿)
中国注册会计师审计准则第X号—针对评估的重大错报风险实施的程序(征求意见稿)
第1号--审计计划
第2号--审计通知书
第3号--审计证据书
第11号--结果沟通
第12号--遵循性审计
第13号--评价外部审计工作质量
第14号--利用外部专家服务
为了规范注册会计师职业道德行为,提高注册会计师职业道德水准,维护注册会计师职业形象,根据《中华人民共和国注册会计师法》,制定本准则……
第1号--验资
第2号--管理建议书
第3号--小规模企业审计的特殊考虑
第4号--盈利预测审核
第5号--合并会计报表审计的特殊考虑
第6号--特殊目的业务审计报告
第7号--商业银行会计报表审计
第8号--银行间函证程序
第9号--对财务信息执行商定程序
第10号--会计报表审阅
中华人民共和国国家审计基本准则
内部审计基本准则
内部审计职业实务准则
资产减值准备审计指导意见
内部控制审核指导意见
中国注册会计师职业道德规范指导意见
审计机关公布审计结果准则
中华人民共和国注册会计师法