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转眼间2017年注册会计师考试已经进入倒计时,复习完一轮之后,小编建议大家第二轮着重复习核心考点,以便更有针对性地备考!正保会计网校为大家精心整理了2017注册会计师《审计》第二十章新增知识点,希望可以帮助大家有重点地备考!快来学习吧!
第二十章 内部控制审计的概念
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内部控制审计的背景 | 新增知识点 |
内部控制审计的范围 | 新增知识点 |
内部控制审计基准日 | 新增知识点 |
计划审计工作 | 新增知识点 |
计划审计工作时应当考虑的事项 | 新增知识点 |
总体审计策略和具体审计计划 | 新增知识点 |
自上而下的方法 | 新增知识点 |
识别、了解和测试企业层面的控制 | 新增知识点 |
识别重要账户、列报及其相关认定 | 新增知识点 |
了解潜在错报的来源并识别相应的控制 | 新增知识点 |
选择拟测试的控制 | 新增知识点 |
内部控制的有效性 | 新增知识点 |
与控制相关的风险 | 新增知识点 |
测试控制有效性的程序的性质 | 新增知识点 |
控制测试的时间安排 | 新增知识点 |
控制测试的范围 | 新增知识点 |
与控制环境相关的控制 | 新增知识点 |
针对管理层和治理层凌驾于控制之上的风险而设计的控制 | 新增知识点 |
被审计单位的风险评估过程 | 新增知识点 |
对内部信息传递和期末财务报告流程的控制 | 新增知识点 |
对控制有效性的内部监督(即监督其他控制的控制)和内部控制评价 | 新增知识点 |
集中化的处理和控制(包括共享的服务环境) | 新增知识点 |
监督经营成果的控制 | 新增知识点 |
针对重大经营控制及风险管理实务的政策 | 新增知识点 |
了解企业经营活动和业务流程 | 新增知识点 |
识别可能发生错报的环节 | 新增知识点 |
识别和了解相关控制 | 新增知识点 |
记录相关控制 | 新增知识点 |
与信息技术相关的控制 | 新增知识点 |
信息技术内部控制测试 | 新增知识点 |
控制缺陷的分类 | 新增知识点 |
评价控制缺陷的严重程度 | 新增知识点 |
内部控制缺陷整改 | 新增知识点 |
形成审计意见 | 新增知识点 |
审计报告类型 | 新增知识点 |
强调事项、非财务报告内部控制重大缺陷 | 新增知识点 |
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