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2017注会《审计》每日一练:内部监督和控制评价(7.3)

来源: 正保会计网校 编辑: 2017/07/03 09:02:18 字体:

冰冻三尺,非一日之寒。注册会计师考试也是一样。备考正当时,很多考生关注哪里有注册会计师试题。正保会计网校注册会计师每日一练可以帮到大家。每日一练题目以知识点为单元,针对知识点做深入解析,让大家每天进步一点点。以下是《审计》每日一练。

多选题

在对被审计单位对控制有效性的内部监督进行了解和对其有效性进行测试时,注册会计师需要考虑的因素包括( )。

A、管理层是否定期地将会计系统中记录的数额与实物资产进行核对

B、管理层是否建立了相关的控制以保证自我评价或定期的系统评价的有效性

C、管理层是否建立了相关的控制以保证监督性控制能够在一个集中的地点有效进行

D、管理层是否为保证内部审计活动的有效性而建立了相应的控制  

  

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  注会每日一练包括网校精编题目和历年试题,注册学员登录后系统记录做题结果,方便您随时查看在线测试记录,让您的复习备考更科学有效。每日一练在线测试系统期待您的热情参与,也欢迎您提出意见和建议。正保会计网校祝您学习进步,梦想成真!

正保会计网校
2017-7-03

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