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2017注会《审计》每日一练:内部控制审计范围(7.4)

来源: 正保会计网校 编辑: 2017/07/04 09:03:38 字体:

水滴石穿,绳锯木断。备考注会,也需要一点点积累才能到达好的效果。正保会计网校为您提供注会每日一练在线测试,通过做题,能够巩固所学知识并灵活运用,考试时会更得心应手。注会《审计》每日一练奉上,快来练习吧!

多选题

下列关于内部控制审计范围的表述中,正确的有( )。

A、内部控制审计中注册会计师需要评价的内部控制只是与财务报表审计相关的内部控制

B、内部控制审计中注册会计师需要评价的内部控制并非企业的所有的内部控制

C、内部控制审计的范围包括对旨在合理保证财务报告及相关信息真实、完整而设计和运行的内部控制的审计

D、内部控制审计只是对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计  

  

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正保会计网校
2017-7-04

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