24周年

财税实务 高薪就业 学历教育
APP下载
APP下载新用户扫码下载
立享专属优惠

安卓版本:8.7.31 苹果版本:8.7.31

开发者:北京正保会计科技有限公司

应用涉及权限:查看权限>

APP隐私政策:查看政策>

HD版本上线:点击下载>

2018年注会《审计》每日一练:货币资金内部控制(2.4)

来源: 正保会计网校 编辑: 2018/02/04 08:31:46 字体:

不管你的梦想是什么,只有带着淡然的态度,做好当前的事情,才能如愿以偿。对于注册会计师考试而言,想要收获成功,就是不断地积累,不断地做题。正保会计网校注册会计师每日一练提供高质量习题,日积月累。以下为注册会计师《审计》每日一练,你练了吗?

单选题

下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是( )。

A、财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章

B、对于重要货币资金业务,应当实施集体决策和审批

C、负责定期核对银行账户的人员不能负责登记应收账款明细账

D、被审计单位应当按照规定程序办理货币资金支付业务:支付申请、支付审批、办理支付,最后进行支付复核

  

  点击进入“每日一练——免费在线测试”>>

  

  注册会计师:每日一练《会计》(2018-2-4)

  注册会计师:每日一练《税法》(2018-2-4)

  注册会计师:每日一练《财务成本管理》(2018-2-4)

  注册会计师:每日一练《公司战略与风险管理》(2018-2-4)

  注册会计师:每日一练《经济法》(2018-2-4)

  注会每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率最低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

正保会计网校

2018-2-4

回到顶部
折叠
网站地图

Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有

京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号