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2017注会《公司战略》第六章练习题:审计委员会

来源: 正保会计网校 编辑: 2017/06/30 13:43:51 字体:

  冰冻三尺,非一日之寒。注册会计师考试也是一样。备考正当时,很多考生关注哪里有注会试题。正保会计网校注会各章节可以帮到大家。本练习以章节为单元,针对知识点做深入解析,让大家每天进步一点点。以下是注会《公司战略》练习题,祝您快乐学习,梦想成真!

  多选题

甲公司下设审计委员会和内部审计部门。并由审计委员会对内审部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有( )。

A.组织中的地位

B.职能范围

C.职责划分

D.专业应尽义务

  

相关链接:2017年注册会计师考试《公司战略》第六章练习题

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